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提问人:网友pclove 发布时间:2022-01-06
[主观题]

我国某居民企业为增值税一般纳税人,主要生产销售液晶电视机,2016年度销售电视机取得不含税收入14

300万元,销售成本和税金及附加合计5800万元;出租设备取得不含税租金收入300万元;实现的会计利润350万元。部分的费用支出如下:

(1)销售费用3500万元,其中广告费2200万元;

(2)管理费用3800万元,其中业务招待费145万元;

(3)财务费用1000万元,其中含向非金融企业借款1250万元所支付的年利息125万元(当年金融企业贷款的年利率为6.8%);

(4)计入成本、费用中的实发工资800万元,发生的工会经费20万元、职工福利费200万元(不包括列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴)、职工教育经费55万元;

(5)营业外支出150万元,其中包括通过公益性社会团体向贫困山区的捐款75万元。

要求:根据上述资料,回答下列小题。

下列关于广告费和业务招待费的纳税调整表述中,正确的是()。

A.企业发生的广告费可以全额在当年的所得税前扣除

B.企业广告费应调增应纳税所得额10万元

C.企业发生的业务招待费应调增应纳税所得额72万元

D.企业发生的业务招待费应调增应纳税所得额58万元

该企业当年应缴纳的企业所得税为()万元。A.148.5

B.149.75

C.158.5

D.158

下列关于三项经费的纳税调整,表述正确的是()。A.工会经费应调增的应纳税所得额4万元

B.职工福利费应调增的应纳税所得额88万元

C.职工教育经费应调增的应纳税所得额35万元

D.三费经费合计应调增的应纳税所得额148万元

下列关于利息支出及公益性捐赠的表述正确的是()。A.该企业向非金融企业借款所支付的年利息可以全额在所得税前扣除

B.该企业向非金融企业借款所支付的年利息应调增的应纳税所得额=125-1250×6.8%=40(万元)

C.该企业公益性捐赠额可以全额在所得税前扣除

D.该企业公益性捐赠应调增的应纳税所得额=75-350×12%=33(万元)

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第1题
某市一家居民企业(增值税一般纳税人)主要生产销售彩色...

某市一家居民企业(增值税一般纳税人)主要生产销售彩色电视机,2011年经税务机关核准的应纳税所得额为-100万元。2012年度生产经营情况如下:

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第2题
某供热公司为增值税一般纳税人,主要从事居民个人供热业务(免税),同时也向部分企业和商户供热(应税)。当月,该公司购进天然气不含税价款5000万元,取得专用发票注明税款450万元。当月收取居民供热收入(含税)3270万元、非居民供热收入2616万元。要求:写出该供热公司购进天然气、取得供热收入及结转主营业务成本的会计分录。
某供热公司为增值税一般纳税人,主要从事居民个人供热业务(免税),同时也向部分企业和商户供热(应税)。当月,该公司购进天然气不含税价款5000万元,取得专用发票注明税款450万元。当月收取居民供热收入(含税)3270万元、非居民供热收入2616万元。要求:写出该供热公司购进天然气、取得供热收入及结转主营业务成本的会计分录。

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第3题
黑龙江省某供热企业(增值税一般纳税人)2009年度供热期间,向居民个人供热,直接向居民开具普通发票

黑龙江省某供热企业(增值税一般纳税人)2009年度供热期间,向居民个人供热,直接向居民开具普通发票取得收入500万元;向企业单位供热,开具增值税专用发票取得不含税收入1200万元;当年购进煤炭取得的增值税专用发票上注明价款600万元。当年该企业应缴纳的增值税为()万元。

A.72

B.84

C.102

D.132

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第4题
我国某居民企业为增值税一般纳税人,主要生产销售洗衣机,2019年度销售洗衣机取得不含税收入23400万元,销售成本和税金及附加合计6500万元;出租设备取得不含税租金收入500万元;实现的会计利润450万元。部分的费用支出如下:(1)销售费用3900万元,其中广告费3610万元;(2)管理费用4100万元,其中业务招待费192.5万元;(3)财务费用3000万元,其中含向非金融企业借款2000万元所支付的年利息200万元(当年金融企业贷款的年利率为6.8%);(4)计入成本、费用中的实发工资900万元,发生的工会经费21万元、职工福利费115万元、职工教育经费54.5万元;(5)营业外支出150万元,其中包括通过公益性社会团体向贫困山区的捐款89万元。要求:根据上述资料,回答下列小题。

该企业当年应缴纳的企业所得税为()万元。

A.162.5

B.163.5

C.161.5

D.171

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第5题
某居民企业为增值税一般纳税人,因管理不善导致从一般纳税人处购进的一批价值60万元(不含税)的材料霉烂,保险公司审理后同意赔付10万元,则该业务企业所得税前可以扣除的损失金额为()万元。

A.50

B.60

C.60.2

D.57.8

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第6题
某供热企业为增值税一般纳税人,2019 年 8 月取得不含税供热收入 860万元,其中向居民个人收取 120 万元,当月外购原材料取得增值税专用发票注明税额 70 万元。该企业 2019 年 8 月应缴纳增值税()万元。

A.16

B.11.4

C.6.37

D.25.77

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第7题
某市一家居民企业(增值税一般纳税人)主要生产销售彩色电视机,2011年经税务机关核准的应纳税所得额为-100万元。2012年度生产经营情况如下:

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第8题
某生产企业(居民企业)为增值税一般纳税人,2013年销售产品取得不舍税销售额5000万元,债券利息收入

某生产企业(居民企业)为增值税一般纳税人,2013年销售产品取得不舍税销售额5000万元,债券利息收入200万元(其中国债利息收入50万元).发生管理费用800万元,其中业务招待费80万元,销售费用1400万元.该企业2013年度所得税前可以扣除的业务招待费用为()万元。

A.80

B.48

C.25

D.26

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第9题
我国某居民企业为增值税一般纳税人,主要生产销售电视机,2010年度销售电视机取得不含税收入14300
万元,销售成本和营业税金附加合计5800万元;出租设备取得租金收入300万元;实现的会计利润250万元。与销售有关的费用支出如下:

(1)销售费用3500万元,其中广告费2200万元;

(2)管理费用3800万元,其中业务招待费145万元;

(3)财务费用1000万元,其中含向非金融企业借款1250万元所支付的年利息125万元(当年金融企业贷款的年利率为6.8%);

(4)计入成本、费用中的实发工资800万元,发生的工会经费20万元(已取得专用收据)、职工福利费200万元、职工教育经费55万元;

(5)营业外支出150万元,其中包括通过公益性社会团体向贫困山区的捐款75万元。

(本期符合规定的增值税进项税为859万元,专用发票均通过认证)

(1)计算该企业2010年度的应纳增值税额;

(2)计算该企业2010年度的广告费用,业务招待费,财务费用,职工工会经费、职工福利费、职工教育经费,公益性捐赠等应调增的应纳税所得额。

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第10题
某供热企业为增值税一般纳税人,2016年2月取得供热收入860万元,其中向居民个人取收120万元(上述收入均含税),当月外购原料取得增值税专用发票注明税额70万元。该企业2016年2月应纳增值税()万元。

A.15.13

B.24.9

C.42.79

D.20.94

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第11题
某市一家居民企业为增值税一般纳税人,主要生产销售彩色电视机,假定2018年度的销售(营业)收入为8800万元,会计利润为852.36万元。其中部分信息如下: 管理费用850万元,其中业务招待费90万元; 。要求:根据上述资料,回答下列问题。 (1)该企业2018年业务招待费应调增的应纳税所得额为()万元。

A.44

B.46

C.54

D.40

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