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提问人:网友lqlq2018 发布时间:2022-01-06
[多选题]

当前我国上市公司内部控制信息披露的形式有()。

A.公司年度报告中的监事会报告及管理层综述

B.招股说明书中的管理层对内部控制的自我评估

C.注册会计师对企业内部控制的评估报告及结论性意见

D.上市公司所发布的单独的内部控制自我评估报告

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匿名网友[114.***.***.170]选择了 B
1天前
匿名网友[211.***.***.197]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“当前我国上市公司内部控制信息披露的形式有()。A、公司年度报告中的监事会报告及管理层综述B、招”相关的问题
第1题
我国基金信息披露制度方面的文件有()

A.《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》

B.《证券投资基金信息披露管理办法》

C.《证券投资基金托管资格管理办法》

D.《证券投资基金信息披露内容与格式准则》

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第2题
根据证监会对上市公司内部控制信息披露的要求,反映出我国内部控制信息披露进入了()。

A.选择性披露阶段

B.自愿性披露阶段

C.自主性披露阶段

D.强制性披露阶段

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第3题
我国当前已经发布的内部控制规范不包括()。

A.《企业内部控制基本规范》和三个指引

B.《小企业内部控制规范(试行)》

C.《上市公司内部控制规范》

D.《行政事业单位内部控制规范(试行)》

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第4题
下列关于上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的要求,正确的有()A.中央和地方国有控股上
下列关于上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的要求,正确的有()

A.中央和地方国有控股上市公司,应于2012年全面实施企业内部控制规范体系,并在披露2012年公司年报的同时,披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告

B.非国有控股主板上市公司,且于2011年12月31日公司总市值(证监会算法)在50亿元以上,同时2009年至2011年平均净利润在3000万元以上的,应在披露2013年公司年报的同时,披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告

C.选项A、B范围之外的其他主板上市公司,应在披露2014年公司年报的同时,披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告

D.新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告

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第5题
企业发行股票并上市的主要程序包括()。

A.公司内部决策

B.申报与审批

C.发行股票信息披露

D.签订上市协议

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第6题
以下属于我国上市公司信息披露体系内容的有()。

A.招股说明书

B.上市公告书

C.年度报告

D.重大事件公告

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第7题
上市客户的法人治理结构不完善主要表现在()。

A.流通股的比重低、非流通股过于集中

B.内部人能够轻易地控制和操纵客户股东大会、董事会和监事会

C.所有者“缺位”问题

D.很多上市公司的信息披露的形式大于内容

E.管理者同时是所有者

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第8题
下列对上市公司内部控制审计报告披露存在的问题的描述中,正确的有()。

A.少数企业内控审计结论有失客观性,审计意见类型不当

B.未按照《企业内部控制审计指引》及其实施意见的要求披露内控缺陷的性质及其影响

C.内部审计报告格式与内容与相关要求差距较大

D.内控审计报告结论及相关信息披露与内控评价报告不一致,但未予以说明

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第9题
关于对上市客户法人治理结构的分析,下列说法中正确的是()。

A.信贷人员应对其股权结构是否合理、是否存在关键人控制、信息披露的实际质量、是否存在家族决策等予以关注

B.在股权结构中,主要关注流通股的比重过高或非流通股过于集中问题

C.要考察客户决策及运作是否以内部人或关键人为中心,内部人是否能够轻易操纵股东大会、董事会和监事会

D.对信息披露,主要应关注披露形式是否达到要求

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第10题
国英公司是一家公开上市的企业,为了响应财政部、证监会等关于建立内部控制的有关文件的精神,决定
大手笔建立公司内部控制系统,同时决定将此项工作委托国泰会计师事务所实施,在与该事务所接触时,国英公司的领导层提出如下建议要求国泰事务所参考:第一,内部控制作为该企业的一个长期目标;第二,通过完善的内部控制制度来为该企业各级经营目标的实现提供保证;第三,企业内部控制将依赖与公司上下级全体员工实施;第四,企业内部控制一旦建立内控制度就将长期有效的运转,包括内部审计部门在内的机构无需干预其运行。同时该企业还要建立现代公司治理制度,并通过恰当形式进行披露。要求:

计算加权平均资本成本。

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