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提问人:网友zhengyytt 发布时间:2022-01-06
[单选题]

零售企业购进退补价业务,如只更正购进价格的,在核算上应调整的账户是()

A.库存商品

B.商品进销差价

C.主营业务收入

D.本年利润

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更多“零售企业购进退补价业务,如只更正购进价格的,在核算上应调整的账户是()A.库存商品B.商品进销”相关的问题
第1题
售价金额核算的企业发生购进商品退补价时,若更正购进价格,只需调整“商品进销差价”账户和“应交税费”账户,而不必调整“库存商品”账户。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
零售企业购进退补价业务,如果商品已经售出,在核算上应调整()账户。

A.库存商品

B.主营业务成本

C.商品进销差价

D.本年利润

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第3题
零售企业购进商品发生补价,同时更正零售价格,核算时涉及的账户有银行存款、在途物资等账户()

A.应交税费

B.应收账款

C.库存商品

D.商品进销差价

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第4题
外贸企业当购进商品发生退补价时,应注意()。

A.只调整商品金额

B.不涉及商品数量

C.既要调整商品金额,又要调整商品数量

D.既不应调整商品金额,又不应调整商品数量

E.只调整商品数量,不调整商品金额

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第5题
南海百货批发公司日前售给春风百货商店搪瓷烧锅800只,每只 11.56元,今发现单价开错,每只应为 11.66元,当即开出更正发票予以更正,该笔业务属于()。

A.购进商品退价

B.购进商品补价

C.销售商品退价

D.销售商品补价

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第6题
红光百货商场(一般纳税人)2005年8月份发生下列购销业务: (1)零售A型空调机300台,每台3000元,商场

红光百货商场(一般纳税人)2005年8月份发生下列购销业务:

(1)零售A型空调机300台,每台3000元,商场派人负责安装,每台收取安装费200元;

(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台 2800元,奖品为电子石英手表,市场零售单价格200元,共计送出50只电子石英手表;

(3)收取客户购买20台A型空调机的预付款 40000元,均已开具普通发票,每台3000元,因供货商的原因本期未能向客户交货;

(4)将本商场自用2年的小汽车一辆,账面原价 160000元,已提折旧30000元,以140000元的价格售出;

(5)销售给某使用单位空调机10台,已开具的增值税专用发票记账联注明价款26000元,(增值税专用发票发票联注明价款27000万元);

(6)购进B型空调机100台,取得增值税专用发票注明价款200000元,双方正在协商以商业汇票方式进行结算;

(7)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明价款300000元,但商场因资金周转困难只支付了70%的货款,余款在下月初支付;因质量原因,退回某冰箱厂上期购进电冰箱20台,每台单价2000元,并取得厂家开具的红字发票和税务机关的证明单;

(8)购进A型空调机20台,取得增值税专用发票注明价款420000元,贷款已付;

(9)为光明服装厂代销服装一批,合同规定:每件服装零售价117元,共计1000件,双方约定手续费5%(按不含税价计算);该商贸公司每件服装实际零售价150元,本月实际销售800件并将代销清单返给光明服装厂,取得服装厂开具的增值税专用发票。

请依据《增值税暂行条例》及有关规定,正确计算应纳增值税、营业税。

(上述购进货物的税控增值税专用发票符合规定)

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第7题
在零售企业购进业务中,如果发生了退价但销售价格并没有发生变化的情况,以下说法正确的是()。

A.物资采购成本升高,商品进销差价减少

B.物资采购成本升高,商品进销差价增加

C.物资采购成本降低,商品进销差价增加

D.物资采购成本降低,商品进销差价减少

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第8题
上海百货公司日前售给春风百货商店搪瓷烧锅800只,每只11.56元,今发现单价开错,每只应为11.66元,
当即开出更正发票予以更正,该笔业务属于________。

A.购进商品退价

B.购进商品补价

C.销售商品退价

D.销售商品补价

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第9题
红光百货商场(一般纳税人)2006年8月份发生下列购销业务: (1)零售A型空凋机300台,每台3000元,商场

红光百货商场(一般纳税人)2006年8月份发生下列购销业务:

(1)零售A型空凋机300台,每台3000元,商场派人负责安装,每台收取安装费200元。

(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台2800元;奖品为电子石英手表,市场零售单价格200元,共计送出50只电子石英手表。

(3)收取客户购买20台A型空调机的预付款40000元,均已开具普通发票,每台3000元,因供货商的原因本期未能向客户交货。

(4)将本商场自用2年的小汽车一辆,账面原价160000元,已提折旧30000元,以 140000元的价格售出。

(5)销售给某使用单位空调机10台,已开具的增值税专用发票记账联注明价款26000元,(增值税专用发票发票联注明价款27000元)。

(6)购进B型空调机100台,取得增值税专用发票注明价款200000元,双方正在协商以

商业汇票方式进行结算。

(7)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明价款300000元,但商场因资金周转困难只支付了70%的货款,余款在下月初支付;因质量原因,退回某冰箱厂上期购进电冰箱20台,每台单价2000元,并取得厂家开具的红字发票。

(8)购进A型空调机20台,取得增值税专用发票注明价款420000元,货款已付。

(9)为光明服装厂代销服装一批,合同规定:每件服装零售价117元,共计1000件,双方约定手续费5% (按不含税价计算);该商贸公司每件服装实际零售价150元,本月实际销售800件并将代销清单返给光明服装厂,取得服装厂开具的增值税专用发票。

要求:请依据增值税暂行条例及有关规定,正确计算应纳增值税、营业税。

(上述购进货物的税控增值税专用发票符合规定)

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第10题
某外贸企业本月进口卷烟1500箱,海关审定的完税价格为7500万元(关税税率30%)。进口雪茄烟,海关

某外贸企业本月进口卷烟1500箱,海关审定的完税价格为7500万元(关税税率30%)。进口雪茄烟,海关审定完税价格为1250万元(关税税率30%)。进口化妆品完税价格4200万元(关税税率35%)。向国内某单位售出卷烟85箱,价税合计收入595万元,售出化妆品价税合计收入3100万元。购进烟丝出口,取得专用发票上注明价款158万元,出口离岸价为230万元。要求:按以下顺序回答问题:(1)进口环节由海关代征的消费税;(2)内销环节的消费税;(3)出口环节应缴或应退的消费税。

答案:

(1)消费税的纳税环节:一般应税消费品消费税在出厂环节,委托加工环节,进口环节缴纳。

(2)进口环节计税价格的组成;:完税价格×(1+关税率)÷(1-消费税率)。注意:这是2003年的业务,2005年见教材新规定,组价公式中应加定额部分。

(3)进口环节征收消费税后,在国内批发零售一律不再缴纳消费税。

(4)复合计税的适用范围。复合计税只适用粮食白酒、薯类白酒、卷烟。其他应税消费品不适用。

(5)外贸单位购进货物出口退消费税的计算:购进金额×消费税税率。

计算

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