搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友zhengyytt 发布时间:2022-01-06
[单选题]

内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A.部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有4位网友选择 A,占比44.44%
  • · 有2位网友选择 C,占比22.22%
  • · 有2位网友选择 B,占比22.22%
  • · 有1位网友选择 D,占比11.11%
匿名网友[139.***.***.191]选择了 A
1天前
匿名网友[13.***.***.208]选择了 A
1天前
匿名网友[29.***.***.145]选择了 C
1天前
匿名网友[186.***.***.37]选择了 D
1天前
匿名网友[78.***.***.45]选择了 A
1天前
匿名网友[158.***.***.16]选择了 C
1天前
匿名网友[151.***.***.210]选择了 B
1天前
匿名网友[52.***.***.124]选择了 A
1天前
匿名网友[137.***.***.44]选择了 B
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和”相关的问题
第1题
总行内审部门应对金融消费者权益保护制度体系的完备性、制度执行的保障性、工作开展的有效性、内部考核与管理的适当性及发生的重点问题等方面实施审计。()
点击查看答案
第2题
董事会属下的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制.并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。

A.在企业中的地位

B.工作的范围

C.职责划分

D.人员素质及训练情况

点击查看答案
第3题
内审部门应按照监管部门要求及时报送银行业消费者权益保护内部审计等相关报告。()
点击查看答案
第4题
在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是:A.以文字形式记录有关方面对监管机

在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是:

A.以文字形式记录有关方面对监管机构报告发现的应对情况

B.核实监管审查以恰当的频率得到开展

C.应对监管部门提出的文档处理要求

D.开展跟踪工作,以保证监管部门的报告发现得到管理层的恰当处理

点击查看答案
第5题
针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有: A.无论何种情况下,审计人员都应对被审计单位的内部

针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有:

A.无论何种情况下,审计人员都应对被审计单位的内部控制进行调查和测试,这是审计准则的要求

B.即使是再次审计,也应对被审计单位自上一次审计以来内部控制的变化情况进行调查,然后再决定是否进行内部控制测试

C.上一次审计过的项目应该不会再出现问题,因此可以直接将上一次未审计的项目作为本次审计重点

D.审计人员应在对报表项目进行分析性复核、对内部控制进行调查、测试和评价基础上确定审计重点,不应直接将上一次未审的项目确定为本次审计重点

点击查看答案
第6题
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事

B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统

C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定

D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

点击查看答案
第7题
某内部审计部门刚完成一项涉及公司总裁的舞弊调查。在审计报告公布之前,某大报刊登头版文章,指控
制公司总裁挪用公司资金谋取利益。审计执行主管(CAE)手头已有充分的信息可以证明这些指控。该报刊与审计执行主管联系,要求后者证实事实真相。面对此情况,审计执行主管的最佳应对方式应是以下哪种?

A.既然审计执行主管处于能够证实真相的位置,他就应该以真实全面的方式应对该报的要求

B.将该报的要求提交审计委员会或董事会

C.以“不得公开发表”方式提供信息,这样一来,报刊刊登的文章就无法说明谁是信息提供者 D.告诉该报调查尚未结束

点击查看答案
第8题
根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定,对在有关操作风险和案件风险的审计活动中发现的风险和问题,负责合规部门应督促和监督有关部门及时落实整改,视情况实施必要的后续评价()
点击查看答案
第9题
某集团公司从以下几个方面保证内部控制的全面性、重要性和客观性: 在自我评价方面,各个职能部门
按照职责负责日常监督,对业务按月测试和监控,并将结果反馈内部控制部门,以保证全面评价并为内部控制部门提供重点监控的基础。 针对高风险领域增加评价力度和频度,开展专项自评,加强自评工作的专业纵向指导。 年末评价时,要求根据所属单位的业务性质和收人、资产占比较大原则,确定需要的评价单位,并按照重要性原则和日常监督、专项监督情况,确定需要评价的业务流程和控制点,填写测试底稿。 在保持客观性方面,制定了完整的内部控制评价体系,建立了领导机构和组织体系、操作程序和规范,保证组织有章、程序科学、评价有依、记录规范。 设定了评价方式方法,有明确的评价结果记录格式,并加以固化,保证填制规范,记录清晰完整。 公司以独立于内部控制部门的审计部为主每年开展巡查工作,抽查各下属单位评价工作的组织、实施和记录情况。审计人员和参加巡查人员在评价前参加内部控制评价培训,学习内部控制知识、业务流程、检查方法等内容。 另外,董事会审计委员会每季度听取内部控制方面的汇报(常和内审工作一起汇报),并强调和督促在内部控制评价工作中坚持客观性。 要求: (1)内部控制的原则有哪些?并加以解释。 (2)该案例中体现了内部控制的哪些原则?并加以简要说明。

点击查看答案
第10题
下列要求属于审计准则中外勤准则的是()。

A.审计人员应收集充分的,可靠的证据

B.审计人员应对审计工作进行充分计划

C.审计人员接受审计委托应签订业务约定书

D.审计人员应对助理审计人员的工作进行督导

E.审计人员应当调整和评价被审计单位的内部控制制度

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP