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提问人:网友zsx19951120 发布时间:2022-01-07
[多选题]

针对下列被审计单位制定的内部控制中,注册会计师认可的有()。

A.只有附有装运凭证、销售发票才能够登记主营业务收入明细账

B.销售发票应事先连续编号

C.应收账款记账员定期向客户寄送对账单

D.记录销售的职责与处理销售交易的其他功能相分离

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更多“针对下列被审计单位制定的内部控制中,注册会计师认可的有()。”相关的问题
第1题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。

A. 每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单

B. 担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账

C. 现金折扣需经过适当审批

D. 每日盘点库存现金并与账面余额核对

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第2题
【单选题】( )是注册会计师为了评价被审计单位经营活动的效率和效果,而对其经营程序和方法进行的审计。

A、注册会计师审计

B、财务报表审计

C、合规性审计

D、经营审计

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第3题
(综合题)试述注册会计师了解被审计单位内部控制的五个方面及其具体内容。
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第4题
被审计单位的信息系统与沟通是注册会计师了解企业内部控制的一个重要方面,以下有关 企业信息系统与沟通的说法中,不正确的是( )

A、所谓的信息系统是与财务报告相关的信息系统

B、与财务报告相关的信息系统应当与业务流程相适应

C、被审计单位的信息系统是指由自动化程序执行的信息系统

D、自动化程序和控制可能降低了发生无意错误的风险,但是并没有消除个人凌驾于控制之上的风险

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第5题
A 注册会计师负责对B公司货币资金实施审计,针对B公司下列与现金相关的内部控制,A 注册会计师认可的有(    )。

A、现金折扣需要经过适当审批

B、每日盘点现金并与账面余额核对

C、每日及时登记现金收入并定期向顾客寄送对账单

D、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

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第6题
甲公司下列情况中,注册会计师应实施控制测试的是()。

A. 甲公司属于小规模企业

B. 注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷

C. 注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D. 注册会计师预期甲公司内部控制未能有效运行

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第7题
以下符合付款业务的内部控制要求的是()

A. 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项

B. 建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

C. 财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核

D. 已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

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第8题
直面生与死这样严肃的人生话题,既需要理性的面对,又需要人性的关爱。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
下列计算净值报酬率的公式有()。
A.净值报酬率=销售净利率×资产周转率

B.净值报酬率=资产净利率×权益乘数

C.净值报酬率=(净利润÷平均净资产)×100%

D.净值报酬率=(净利润÷年末股东权益)×100%

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