各部门责人发现其本部门员工存在违规违纪行为,可以直接行使管理权力,对违规人员监督管理()
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A.各部门、各支行领导应发现而未发现员工违规行为的
B.各部门、各支行领导在发现员工违规行为后,未上报、未处罚的
C.总行职能部门在日常业务操作过程或检查中应发现而未发现存在的违规行为的
D.总行职能部门在日常业务操作过程或检查中发现存在的违规行为后,未上报、未处罚的
A.部门领导
B.相关联员工
C.部门领导和相关联员工
D.一线员工
A、根据本部门/项目的特点落实和健全岗位安全生产责任制
B、根据部门/项目特点健全并监督实施安全管理制度和安全操作规程
C、对下属员工进行安全生产教育培训和安全作业交底
D、经常组织安全检查,及时消除存在的安全隐患
A:就合规问题对员工进行教育,对内部合规问题提供咨询
B:采用一定计量方法对合规风险进行监测和测试,及时向省联社领导报告合规风险状况的变化、已发现违规问题和缺陷以及纠正措施等
C:制定合规方案,确定本部门的工作计划,明确合规政策和程序的实施与评审,合规风险与测试。对市联社制定的制度、公文的合规性进行把关组建合规部门,配备合规人员,确保其有效运作
D:负责制定、适时修订合规制度、办法,报经理事会批准后执行
A.本地、本部门、本单位铺张浪费、奢侈奢华问题严重,对发现的问题查处不力,干部群众反映强烈的
B.指使、纵容下属单位或者人员违反规定造成浪费的
C.不履行内部审批、管理、监督职责造成浪费的
D.其他对铺张浪费问题负有领导责任的
A.第五十九条“严禁违规将个人计算机系统用户名、IP地址、统一认证号(或ID用户)、权限卡和密码交他人使用”
B.第六十八条“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务”
C.第六十条“严禁违规查询、下载、复印、保存、变更、删除我行系统信息和客户信息”
D.第七十七条“严禁擅自对行内信息系统进行非授权访问,以及为非授权访问提供便利”
乙系某投资有限公司派驻该支行的外派人员)。乙用甲的用户和口令密码登陆CIIS系统,查询信用报告,造成我行客户信息泄露。甲的主管领导发现后,仅通知乙所属公司召回了乙,但未采取其他任何措施。上级行发现此事件后,对甲的主管领导进行告诫谈话,给予违规积分,核减绩效工资等方式进行处罚。甲的主管领导违反了《员工行为禁止规定》中的什么规定?()
A.第十四条“严禁利用职位便利或本行资源、信息等为本人或他人谋取利益”
B.第十九条“严禁瞒报重大问题和案件事故”
C.第八条“严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息”
D.第六十八条“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务”
A.各部门领导过分强调本部门工作的重要性
B.各部门领导对各自角色用其在组织中的作用定位不准
C.各部门领导对组织内各职能的分工合作缺乏正确认识
D.各部门领导的话没有什么错误,只是语气不太好
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