根据以上信息,该公司的复核与出纳分别是: 查看材料A.钱仁
根据以上信息,该公司的复核与出纳分别是: 查看材料
A.钱仁礼、李信
B.赵义、钱仁礼
C.李信、赵义
D.孙智、赵义
根据以上信息,该公司的复核与出纳分别是: 查看材料
A.钱仁礼、李信
B.赵义、钱仁礼
C.李信、赵义
D.孙智、赵义
A.财产保护控制
B.调节
C.复核
D.会计系统控制
A.财产保护控制
B. 不相容职务分离控制
C. 信息与沟通
D. 调节和复核
A.授权和批准
B.人员控制
C.调节和复核
D.职责划分
根据下面内容,回答题
某公司年度审计期间,审计人员发现一张发票,上面有赵义、钱仁礼、孙智、李信4个签名,签名者的身份各不相同,是经办人、复核、出纳或审批领导之中的一个,且每个签名都是本人所签。询问4位相关人员,得到以下回答:
赵义:“审批领导的签名不是钱仁礼。”
钱仁礼:“复核的签名不是李信。”
孙智:“出纳的签名不是赵义。”
李信:“复核的签名不是钱仁礼。”
已知上述每个回答中,如果提到的人是经办人,则该回答为假;如果提到的人不是经办人,则为真。
根据以上信息,可以得出经办人是: 查看材料
A.赵义
B.李信
C.孙智
D.钱仁礼
A.绩效奖金
B.建议奖金
C.特殊贡献奖金
D.节约奖金
A.由出纳保管印章与空白票据
B.出纳根据审核后的相关收付款原始凭证收款和付款,并加盖戳记
C.会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核
D.未经授权不得经办资金收付业务
A.私有化
B.债转股
C.管理层收购
D.分拆
A.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
B.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
C.每两年至少与外聘及内部审计师会面一次,并探讨包括任何可疑的舞弊行为或会计问题在内的事项
D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向总经理报告
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