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提问人:网友cdly7475 发布时间:2022-01-06
[主观题]

根据以上信息,该公司的复核与出纳分别是: 查看材料A.钱仁

根据以上信息,该公司的复核与出纳分别是: 查看材料

A.钱仁礼、李信

B.赵义、钱仁礼

C.李信、赵义

D.孙智、赵义

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第1题
乙公司在加强企业存货管理过程中,采取了以下措施:定期进行存货盘点,并将盘点的结果与会计记录进行对比。根据以上信息可以判断,该公司采取的控制活动包括()。

A.财产保护控制

B.调节

C.复核

D.会计系统控制

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第2题
甲公司是一家大型IT企业,主要的优势体现在两个方面,一是研发,一是销售。该公司每年申请大量专利。为保护这些专利,公司专门配备了保险箱,并在研发大楼内设立了门禁和保安。针对销售这一块,规定每个零售店每日营业结束后,由未参与销售的雇员对收款机中的现金进行清点,并与收款机中存有的现金总额进行核对。如有不同,应进行调查。根据以上信息可以判断,甲公司采取的控制活动包括()

A.财产保护控制

B. 不相容职务分离控制

C. 信息与沟通

D. 调节和复核

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第3题
A公司是一家为某旅游景点提供缆车服务的缆车公司。公司规定每日营业结束后,由未参与售票的雇员对收款机中的现金进行清点,并与收款机中记录的现金总额进行核对。如有不同,应进行调查。根据以上信息可以判断,该公司执行的控制活动包括()。

A.授权和批准

B.人员控制

C.调节和复核

D.职责划分

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第4题
根据下面内容,回答题 某公司年度审计期间,审计人员发现一张发票,上面有赵义、钱仁礼、孙智、李信4个

根据下面内容,回答题

某公司年度审计期间,审计人员发现一张发票,上面有赵义、钱仁礼、孙智、李信4个签名,签名者的身份各不相同,是经办人、复核、出纳或审批领导之中的一个,且每个签名都是本人所签。询问4位相关人员,得到以下回答:

赵义:“审批领导的签名不是钱仁礼。”

钱仁礼:“复核的签名不是李信。”

孙智:“出纳的签名不是赵义。”

李信:“复核的签名不是钱仁礼。”

已知上述每个回答中,如果提到的人是经办人,则该回答为假;如果提到的人不是经办人,则为真。

根据以上信息,可以得出经办人是: 查看材料

A.赵义

B.李信

C.孙智

D.钱仁礼

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第5题
某企业因为要扩大规模,需要招聘销售人员和管理人员。根据历史数据分析得知,销售人员数量y与销售额x(单位为万元)成线性相关关系y=a+bx,a、b分别是20,0.03。2013年该企业实现销售额1000万元,计划2014年实现销售额1500万元。通过往年数据统计得知,销售额每增加500万元,需要增加管理人员和销售员、客服人员共40名,新增人员中管理人员、销售人员、客服人员比例为1:6:3。根据以上资料,回答下列问题: 该公司某业务员超额完成了规定工作任务,公司对其进行发放奖金,该奖金属于()。

A.绩效奖金

B.建议奖金

C.特殊贡献奖金

D.节约奖金

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第6题
【资料】2018年11月20日,采购部李达持银行转账支出报销单(图3)、购销合同复印件、增值税普通发票和收
料单到财务部。会计彭华审核无误后填制记账凭证。会计主管陈龙审核签字后退还会计彭华。出纳肖兰复核会计凭证后到银行办理汇款手续 【要求】(1)根据资料,以出纳的身份填写业务委托书(图4),并分角色加盖签章。 (2)简要描述出纳填写业务委托书后,需办理的手续。 请在附件下载相关单据,在excel表完成后直接拍照或者截图放到答题板上提交 图3【资料】2018年11月20日,采购部李达持银行转账支出报销单(图3)、购销合同复印件、增值税普通发图4【资料】2018年11月20日,采购部李达持银行转账支出报销单(图3)、购销合同复印件、增值税普通发请在附件下载银行转账支出报销单、业务委托书和图章,在excel表完成,并上传提交作业。 注:图章与上题一致。

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第7题
下列说法正确的有()。

A.由出纳保管印章与空白票据

B.出纳根据审核后的相关收付款原始凭证收款和付款,并加盖戳记

C.会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核

D.未经授权不得经办资金收付业务

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第8题
甲公司是一家上市公司,自公司股票上市以来,由于公司业绩持续下滑,无法再从资本市场上获得新的资金,但每年还要负担高额的上市费用。根据以上信息可以判断,最适合该公司的选择是()。

A.私有化

B.债转股

C.管理层收购

D.分拆

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第9题
甲公司是一家全球性的电信公司,其股票即将上市交易。目前,董事会正在考虑如何在充分解决客户投诉的方面加强内控;并且鉴于竞争对手公司最近因滥用会计准则而倒闭,该董事会还考虑要加强对正确编制会计记录的控制。为了解决上述问题,无论是从法律角度还是从运营角度考虑,公司都有必要在上市后成立审计委员会。根据以上信息可以判断,下列各项属于该公司审计委员会职责的是()。

A.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

B.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

C.每两年至少与外聘及内部审计师会面一次,并探讨包括任何可疑的舞弊行为或会计问题在内的事项

D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向总经理报告

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第10题
根据《会计法》规定,该公司董事长王某授意出纳将下脚料销售款记入“账外账”属于什么违法行
为?除由县级以上财政部门责令限期改正外,还可对单位及有关人员怎样处罚或处理?

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