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提问人:网友lll1002 发布时间:2022-01-07
[多选题]

下列各项中,符合外商投资企业和外国企业所得税优惠政策的有()。

A.创业投资企业按规定从事股权投资及转让,以及为企业提供投资管理、咨询等服务,可以享受生产性外商投资企业的优惠

B.变更设立前企业累计发生的尚未弥补的经营亏损,可由变更设立后的外商投资企业在弥补年限的剩余年限内延续弥补

C.生产性外商投资企业,追加投资经国务院批准的鼓励类项目,凡符合条件的可单独计算并享受两年免税三年减半征收的优惠

D.外商投资举办的出口产品企业,两年免税三年减半征收期满后。凡当年出口产品产值达到企业当年产品产值70%的,可减半征收企业所得

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更多“下列各项中,符合外商投资企业和外国企业所得税优惠政策的有()。A.创业投资企业按规定从事股权投”相关的问题
第1题
经济特区某生产性外商投资企业2006年度全年销货收入净额6000万元,兼营服务业收入2000万元,营业外收入100万元,从境内某企业分回股息180万元(被投资企业实际适用税率10%),扣除项目合计5500万元,则该企业2006年度应纳企业所得税为()。

A.410万元

B.390万元

C.436万元

D.904万元

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第2题
陈先生应就甲、乙合伙企业的所得缴纳个人所得税()元。

A.40850

B.39065

C.34987.5

D.35915

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第3题
按照税法的规定,下列纳税人中应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有()。

A.年所得12万元以上的个人

B.年收入12万元以上的个人

C.从中国境外取得所得的个人

D.个体工商户

E.在中国境内既取得工资、薪金所得又取得劳务报酬所得的个人

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第4题
回答{TSE}题:

某公司2012年发生以下经济行为:

(1)与企业甲签订国际运输合同一份,总金额l000万元,其中支付给中国境内甲运输企业250万元(含装卸费50万元);付给境外某运输公司750万元(含装卸费50万元),进行货物国际联运;

(2)与企业乙签订房屋租赁合同一份,但由于不能确定租赁期限,在合同中只规定了月租金500元;

(3)与丙公司签订以货换货合同,本公司的货物价值350万元,丙公司的货物价值450万元,经协商,差额部分本公司又用价值l00万元的货物补足;

(4)与丁签订了一项仓储保管合同,金额50000元,但因某种原因未能履行,该公司将已贴用的印花税票揭下来重新使用。

要求:根据上述资料和税法有关规定,回答下列问题:

与企业甲签订的运输合同,应缴纳的印花税()元。

A.5000

B.4500

C.1250

D.3750

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第5题
下列项目中,免纳个人所得税的有()。

A.退休工资

B.驻华使馆的外交官员所得

C.残疾人员所得

D.外籍个人从外商投资企业取得的股息

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第6题
下列收入项目中,应计入企业当期收入总额,计算征收企业所得税的有()。

A.固定资产的盘盈收入

B.教育费附加返还款

C.接受捐赠的收入

D.没收包装物押金收入

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第7题
某国有企业2004年购入一栋房屋,原值为200万元,2005年1月将其融资租赁给另一企业,租期5年,年租金40万元(该省规定允许按原值一次扣除20%)。

根据资料回答下列问题:

2001年该国有企业应缴纳的房产税为()万元。

A.2.4

B.1.92

C.4.8

D.0

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第8题
企业租用厂房、场地、饭店、宾馆、招待所等作为生产、经营场所,作为承租方的企业直接向有关部门支付的土地使用费,计算应纳税所得额时的处理方法是()。

A.可在承租方税前扣除

B.不能在承租方税前扣除

C.可在出租方税前扣除

D.可在承租方税后扣除

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第9题
外商投资企业应付未付的款项,凡债权人逾期()年未要求催还的,应计入企业当年度收益计算缴纳企业所得税。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第10题
假设2007年度某白酒生产企业有职工100人,为增值税一般纳税人,2007年度销售白酒200万瓶(每瓶500克),其中开具增值税专用发票取得销售额3000万元、开具普通发票取得销售额585万元。2007年度购进生产用原材料取得增值税专用发票,共计支付货款1600万元,发票上注明进项税额为272万元,原材料全部验收入库。当年应扣除的销售产品成本为1200万元;发生销售费用400万元(其中白酒广告费用50万元、业务宣传费25万元);发生管理费用600万元(其中含业务招待费18万元、新产品研究开发费用30万元,2006年的研究开发费用为25万元);营业外支出记载有被银行处以的逾期还款罚息10万元、支付税收滞纳金6万元;已计入成本、费用中的实发工资总额210万元,并按实发工资总额和规定的比例计算提取了职工下会经费、职工福利费、职工教育经费;另外从经济特区的联营企业分回税后利润55.5万元,联营企业适用企业所得税税率15%,当年还按应纳税额享受了定期减半征收的税收优惠政策。

(增值税税率17%、消费税税率25%、城市维护建设税税率7%、教育费附加征收率3%、企业所得税税率33%,当地月计税工资标准1600元)

根据企业所得税法规定和所给资料,回答下列相关问题:

下列项目中,可按发生额据实扣除的有()。

A.消费税和城市维护建设税

B.业务宣传费和广告费

C.实发工资和计算提取“三费”

D.新产品研究开发费

E.银行逾期还款的罚息支出

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