经办人员收到持票人提交或同城票据交换提入的银行汇票,应审核如下内容()
A.审核银行汇票是否在提示付款期内
B.审核银行汇票的“实际结算金额”栏是否填写,填写的大、小写金额是否一致,“实际结算金额”栏是否涂改
C.审核“多余金额”栏是否已填写,“多余金额”与“实际结算金额”之和是否等于汇票的票面金额
D.审核进账单上填写的收款人是否与银行汇票记载的最终收款人相符,是否在本网点开户,进账单填写的金额是否与银行汇票实际结算金额一致
A.审核银行汇票是否在提示付款期内
B.审核银行汇票的“实际结算金额”栏是否填写,填写的大、小写金额是否一致,“实际结算金额”栏是否涂改
C.审核“多余金额”栏是否已填写,“多余金额”与“实际结算金额”之和是否等于汇票的票面金额
D.审核进账单上填写的收款人是否与银行汇票记载的最终收款人相符,是否在本网点开户,进账单填写的金额是否与银行汇票实际结算金额一致
A.审核银行汇票是否在提示付款期内
B. 审核银行汇票的“实际结算金额”栏是否填写,填写的大、小写金额是否一致,“实际结算金额”栏是否涂改
C. 审核“多余金额”栏是否已填写,“多余金额”与“实际结算金额”之和是否等于汇票的票面金额
D. 审核进账单上填写的收款人是否与银行汇票记载的最终收款人相符,是否在本网点开户,进账单填写的金额是否与银行汇票实际结算金额一致
A.柜员审核同城票据交换提入的支票或支票影像系统提入的信息
B.柜员审核同城提入的进账单
C.柜员通过同城票据交换或支票影像系统提入交易处理
D.柜员通过同城票据交换提入交易处理后,将回单做记账凭证保存
A.柜员审核同城票据交换提入的支票或支票影像系统提入的信息
B. 柜员审核同城提入的进账单
C. 柜员通过同城票据交换或支票影像系统提入交易处理
D. 柜员通过同城票据交换提入交易处理后,将回单做记账凭证保存
A.代理付款行收到持票人柜台提示付款或通过票据交换提入的银行汇票、解讫通知和进账单
B.根据相关要求审核后,通过农信银系统办理银行汇票解付手续,进行账务处理
C.代理付款行解付银行汇票后,银行汇票凭证留存在代理付款行
D.第一联上加盖经办、复核名章,连同第四联一并专夹保管
A.经会计主管审核签字后经办柜员应将汇票暂时收存
B. 经办柜员填制退票理由书附一联查询书通过同城交换提交原提出行
C. 柜员向通过农信银资金清算系统向出票行(社)发出查询
D. 俟出票行(社)补足信息后,由经办柜员填制划款凭证,并要求在当日通过同城票据交换将款项划给收款人
A.提出借方经办80122
B. 提出贷方经办80090
C. 提入借方经办80074
D. 提入贷方经办80097
A.提出借方经办80122
B.提出贷方经办80090
C.提入借方经办80074
D.提入贷方经办80097
A.提出借方经办80122
B.提出贷方经办80090
C.提入借方经办80074
D.提入贷方经办80097
A.柜员接收、打印银行汇票自动结清清单
B.已解付银行汇票多余款需由柜员手动操作入客户账户,并打印入账通知书交客户
C.收到交换提入的银行汇票,若是本联社签发的,柜员审核并抽卡核对后使用结清银行汇票交易和同城交换提入交易处理
D.收到交换提入的银行汇票,若是其他联社签发,柜员审核后使用结清银行汇票交易和同城交换提入交易处理
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