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提问人:网友snow5466 发布时间:2022-01-07
[多选题]

资料:审计人员在对相关内部控制进行测试的基础上,针对主营业务收入采取了如下审计程序; 1编制主营业务收入明细表,并与总账、明细账核对; 2将年度内各月主营业务收入与上年同期的实际数相比较; 3计算销售毛利率,并与行业平均毛利率进行比较; 4抽取大额主营业务收入明细记录,追查至销售发票存根和发货凭证。 上述资料中,属于运用实质性分析程序检查主营业务收入总体合理性的审计程序有()

A.①

B.②

C.③

D.④

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1天前
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第1题
资料:审计人员在对相关内部控制进行测试的基础上,针对主营业务收入采取了如下审计程序; 1编制主营业务收入明细表,并与总账、明细账核对; 2将年度内各月主营业务收入与上年同期的实际数相比较; 3计算销售毛利率,并与行业平均毛利率进行比较; 4抽取大额主营业务收入明细记录,追查至销售发票存根和发货凭证。 上述资料中,属于运用实质性分析程序检查主营业务收入总体合理性的审计程序有()

A.①

B.②

C.③

D.④

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第2题
A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()

A.检查内部控制手册

B.询问相关人员

C.重新执行某项控制

D.分析程序

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第3题
在对短期借款进行审计时,审计人员应根据被审计单位年末短期借款余额的大小、短期借款占整个负债的比重、以前年度的审计情况,以及相关内部控制测试的结果等,确定实质性(测试)程序。具体来说,通常包括下列内容?
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第4题
在对存货相关内部控制进行了解和评价之前,审计人员为了验证( ),可实施简易抽查。

A.审计工作底稿对相关内部控制的描述是否完整和准确

B.预计的可信赖程度是否恰当

C.符合性测试程序的设计是否科学

D.存货项目审计重要性水平的确定是否准确

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第5题
针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有: A.无论何种情况下,审计人员都应对被审计单位的内部

针对“资料2”中的情况,下列说法中正确的有:

A.无论何种情况下,审计人员都应对被审计单位的内部控制进行调查和测试,这是审计准则的要求

B.即使是再次审计,也应对被审计单位自上一次审计以来内部控制的变化情况进行调查,然后再决定是否进行内部控制测试

C.上一次审计过的项目应该不会再出现问题,因此可以直接将上一次未审计的项目作为本次审计重点

D.审计人员应在对报表项目进行分析性复核、对内部控制进行调查、测试和评价基础上确定审计重点,不应直接将上一次未审的项目确定为本次审计重点

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第6题
根据材料回答 1~4 题:A注册会计师在对X公司内部控制进行审计时遇到以下事项。请代为做出正确的专业判断。第 1 题 A注册会计师在计划和实施内部控制审计工作时,采取了以下决策,其中不正确的是()。

A.使用与财务报表审计相同的重要性水平

B.运用自上而下的方法选择拟测试的控制

C.考虑利用其他相关人员的工作

D.更多地关注和测试存在重大缺陷的内部控制

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第7题
案例.(一)资料2004年4月,审计组对某股份有限公司2003年度的财务收支实施审计。审计人员在对生产与

案例.(一)资料

2004年4月,审计组对某股份有限公司2003年度的财务收支实施审计。审计人员在对生产与存货循环的审计中,实施的审计程序和相关情况如下:

1.通过对生产与存货循环内部控制的调查了解,发现其职责分工如下:

(1)材料的采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责。

(2)生产部门制订生产计划后,由生产部门以外的部门或人员审批。

(3)产成品的生产和检验由不同部门负责。

(4)由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点。

2.根据对相关内部控制调查了解的结果,审计人员认为存货项目的控制风险较高,因此直接进行实质性测试。

3.审计人员对存货实施实质性测试的部分程序和发现的情况如下:

(1)运用分析性复核检查存货项目的总体合理性。

(2)经抽查原材料明细账和记账凭证,发现2003年7月3日,从一般纳税人某公司购入A材料,含增值税价23 400元(适用增值税税率为17%),另支付入库前的挑选整理费1 000元,该公司确定其入账价值为24 400元。

(3)监盘存货时,发现B材料,但存货明细账上没有反映。该公司解释说该笔材料为2003年底采购入库,但未支付货款,也未收到卖方发票,故一直未入账。

(4)检查决算日产成品的截止数量。

4.该公司按实际成本对存货进行日常核算。

(二)要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。

57.该公司下列生产与存货循环内部控制措施中,存在缺陷的有:

A.材料的采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责

B.生产部门制订生产计划后,由生产部门以外的部门或人员审批

C.产成品的生产和检验由不同部门负责

D.由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点

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第8题
A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及
其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在编制审计计划过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

在对预计负债项目编制具体审计计划时,应考虑对P公司对外担保的内部控制进行了解和测试。()

A.正确

B.错误

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第9题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:A.内部控制的设置极为有限

审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:

A.内部控制的设置极为有限

B.进行内部控制测试不经济

C.难以对内部控制的健全性有效性做出评价

D.内部控制风险较低

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第10题
()注册会计师在对与销售的相关内部控制进行测试来获取相关审计证据时,应考虑的相关事项包括。

A.内部控制是否存在

B.内部控制设计是否合理

C.内部控制执行是否有效

D.内部控制在所审会计期间是否一贯遵守

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