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提问人:网友genis123456 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列关于控制测试的表述,错误的是()

A. 控制测试的性质是指控制测试所使用的审计程序的类型及其组合

B. 计划从控制测试中获取的保证水平是决定控制测试性质的唯一因素

C. 控制测试程序包括询问、观察、检查和重新执行

D. 当拟实施的进一步审计程序主要以控制测试为主,尤其是仅实施实质性程序无法或不能获取充分、适当的审计证据时,注册会计师应当获取有关控制运行有效性的更高的保证水平

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第1题
下列关于XENTRY诊断系统的表述中错误的是()

A.针对每次故障诊断,需要打印控制单元日志。并以防cuan改方式进行存储

B.快速测试现已打印,并以防cuan改方式进行存储

C.对于客户投诉,实际数值可用于初步诊断/测试

D.在控制单元功能中也可以启动促动器来检测部件功能

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第2题
下列关于抽样总体的适当性的表述中,错误的是()。

A.如果要测试所有发运商品都已开具账单,注册会计师应将已发运的项目作为总体

B.测试应付账款的低估时,将被审计单位的供应商对账单作为总体

C.如果要测试现金支付授权控制是否有效运行,应将已授权的项目作为抽样总体

D.测试应付账款的高估时,将应付账款明细表作为总体

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第3题
下列关于控制测试的表述,错误的是()
A.控制测试的性质是指控制测试所使用的审计程序的类型及其组合

B.计划从控制测试中获取的保证水平是决定控制测试性质的唯一因素

C.控制测试程序包括询问、观察、检查和重新执行

D.当拟实施的进一步审计程序主要以控制测试为主,尤其是仅实施实质性程序无法或不能获取充分、适当的审计证据时,注册会计师应当获取有关控制运行有效性的更高的保证水平

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第4题
下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。

A.内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露

B.财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

C.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性

D.注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见

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第5题
下列关于无形资产的表述中,错误的是()

A.同一控制下控股合并,合并方在合并日编制合并报表时,应当按被合并方无形资产的账面价值作为合并基础

B.使用寿命有限的无形资产,各期末也应进行减值测试

C.使用寿命有限的无形资产,其残值一般应视为零

D.在投资合同或协议约定价值不公允的情况下,接受投资的无形资产应按公允价值入账

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第6题
下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。

A.注册会计师应该合理计划内部控制设计与运行有效性的测试工作,以实现内部控制审计和财务报表审计的有机整合

B.在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见

C.在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果

D.在财务报表审计与内部控制审计中,注册会计师在对内部控制设计与运行的有效性进行测试时,在适当的情况下,尽量对重要账户和列报的相关认定采用实质性方案

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第7题
下列关于审计测试的表述,正确的是( )。

A.内部控制不值得信赖时,不必进行符合性测试

B.进行符合性测试不经济时,不必进行符合性测试

C.每次会计报表审计都必须进行符合性测试

D.每次会计报表审计都必须进行实质性测试

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第8题
下列关于审计风险准则特点的表述中,正确的是()。

A.要求注册会计师必须了解被审计单位及其环境

B.对于小企业,注册会计师可以不经风险评估直接将相关风险设定为高水平

C.注册会计师可以只针对例外事项执行实质性程序

D.注册会计师必须执行控制测试

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第9题
下列关于计算机审计的表述,正确的有:

A.计算机审计不需要审查纸质材料

B.计算机审计的审计内容与传统审计不完全一致

C.计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统

D.计算机审计不需要进行内部控制测试

E.计算机审计的基本过程与传统审计是一致的

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