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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-15
[单选题]

在协助开展CSA控制自评估时,IS审计师执行哪项工作不会影响独立性(重点)()

A.部分完成CSA

B.补救计划的实施

C.编制CSA调研问卷

D.制定补救计划

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匿名网友[242.***.***.149]选择了 D
1天前
匿名网友[190.***.***.252]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“在协助开展CSA控制自评估时,IS审计师执行哪项工作不会影响独立性(重点)()”相关的问题
第1题
以下哪一项活动会允许信息系统审计师在协助控制自我评估(CSA)时保持独立()

A、部分完成CSA

B、实施补救计划

C、编制CSA问卷调查

D、制定补救计划

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第2题
如何确保审计师在控制自我评估中的独立性(重点)()

A.设计CSA调查问卷

B.参与其中

C.监督并提供整改意见

D.评估CSA 调查问卷

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第3题
以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估()

A.一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。

B.审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。

C.审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。

D.审计师和业务人员组成小组开展工作。

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第4题
以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?()

A.一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。

B. 审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。

C. 审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。

D. 审计师和业务人员组成小组开展工作。

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第5题
在审查IT平衡计分卡时,信息系统审计师主要评估项是:(重点)()

A.评估用户对IT部门的满意度

B.评估IT项目组合绩效

C.评估风险控制

D.评估业务流程效率

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第6题
在审计师开展以下哪项工作时,企业能从内部审计部门开展的企业全面风险评估活动中获得最大收益?A.

在审计师开展以下哪项工作时,企业能从内部审计部门开展的企业全面风险评估活动中获得最大收益?

A.主要强调整个企业的风险;

B.验证附属财务和运营数据;

C.审查专门项目和新计划;

D.考虑企业各层面的活动;

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第7题
以下关于评估重大错报风险的说法中,正确的有()。

A.审计师应当在了解被审计单位及其环境的整个过程中识别风险

B.审计师在评估重大错报风险时,可以不考虑相关内部控制

C.审计师应当确定识别的重大错报风险是与财务报表整体相关,进而影响多项认定,还是与特定的某类交易、账户余额、列报的认定相关

D.在评估重大错报风险时,审计师应当将所了解的控制与特定认定相联系

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第8题
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?A.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?

A.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行审查。

C.一个与主要客户相连接的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

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第9题
操作风险与控制自我评估分为定期自评和不定期自评,不定期自评是指在发生触发事件时,由总行组织分行开展自评工作。()
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第10题
以下哪项可以最好的证明控制的有效性(重点)()

A.控制矩阵

B.控制测试的结果

C.和管理层的面谈交流

D.控制自我评估CSA

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第11题
内部审计师若能与外部审计师发展强有力的合作关系,将使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以

A.增强内部控制抽样技术的成效

B.同意内部审计师的报告,从而改善后者向管理层提供的保证服务的质量

C.为内部审计师提供独立的真知灼见

D.通过提供来自对其他被审计单位的类似审计业务的类似审计业务的信息,协助内部审计师开展审计

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