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提问人:网友90000002 发布时间:2023-05-12
关于内部控制标准之组织机构和进出口业务控制,以下描述正确的是()
[单选题]

关于内部控制标准之组织机构和进出口业务控制,以下描述正确的是()

A.高级管理人员应当每年参加1次以上海关法律法规等相关规定的内部培训

B.可以指定任意合格的管理人员作为关务负责人

C.企业需妥善管理报关专用印章、海关核发的证书、法律文书等单证

D.企业需建立企业认证的书面或者电子资料的专门档案

参考答案
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A、高级管理人员应当每年参加1次以上海关法律法规等相关规定的内部培训
高级管理人员应当每年参加1次以上海关法律法规等相关规定的内部培训企业需妥善管理报关专用印章海关核发的证书法律文书等单证企业需建立企业认证的书面或者电子资料的专门档案
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第1题
下列关于内部控制措施的表述中,错误的是()。

A.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间应该轮岗

B.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作

C.建立相应的控权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

D.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估

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第2题
一个企业对组织机构设置、职务分工的合理性和有效性进行控制称作()。

A.组织规划控制

B.授权批准控制

C.内部审计控制

D.风险防控控制

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第3题
改革开放以前,中国的对外贸易经营权()。

A.地方和企业经过国家审批以后也可以经营进出口业务

B.从事货物进出口的对外贸易经营者必须具有自己的名称和组织机构

C.完全被国家控制和垄断

D.由对外贸易部组织成立若干国家控制的行业性的垄断对外贸易总公司,实行国家垄断、高度集中、一家独营和统负盈亏的政策

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第4题
关于企业会计组织机构的设置,下列说法错误的是 ()。

A.中小型企业由于经营业务较简单,会计业务不多,一般宜采用会计与财务合并设置形式

B.机构的分设与合并,严重影响财务和会计工作的性质

C.会计与财务分设形式,有利于加强会计内部控制,减少错弊出现的可能性

D.会计与财务分设形式,有利于更有效地实行岗位责任制和取得工作专门化的比较效率

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第5题
《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》规定,强化内部控制,在业务经办上突出流程、财务和系统控制,在经办环节上突出()控制。

A.一次性补缴

B.关系转移

C.提前退休

D.待遇支付

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第6题
关于“上市公司的组织机构健全、运行良好”,下列说法中,正确的是()。

A.公司章程合法有效,股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全,能够依法有效履行职责

B.公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性;内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷

C.上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,能够自主经营管理

D.最近12个月内不存在违规对外提供担保的行为

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第7题
下列关于商业银行内部控制原则的说法,正确的有()。

A.内部控制应当覆盖商业银行所有部门和业务的岗位

B.商业银行开办新业务要以内部控制为优先

C.商业银行内部控制有统一标准,不能因规模小而在内部控制上与大型商业银行有所差异

D.商业银行内部控制的监督部门可以直接向董事会提交报告

E.董事会作为股东大会的执行机构,不受内部控制的约束

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第8题
内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。

A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度

B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权,办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制

C.重大经济事项的内部决策,应当由单位主要负责人决定

D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定,一经确定,不得随意变更

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第9题
以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中,不正确的是()。A.基金管理公司内部控制包括内部控

以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中,不正确的是()。

A.基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面

B.公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

C.公司内部控制机制一般包括五个层次

D.公司内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽

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第10题
下列选项中关于银行内部控制的说法错误的是()。

A.内控制度建设须符合全面、审慎、有效、独立的原则

B.网点副职及有关人员负责相关业务内控工作的落实

C.内部控制是一种静态过程和机制

D.网点内部控制机制应落实权限管理、人员履职、岗位互控以及监督检查等制度

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第11题
保险公司的内部控制一般包括组织机构控制、授权经营控制、财务会计控制、资金运用控制、业务流程控制、单证和印鉴管理控制、人事和劳动管理制度、计算机系统控制、稽核监督控制、信息反馈控制、其他重要业务和关键部位的控制()
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