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提问人:网友cbz61 发布时间:2022-03-17
[多选题]

被审计单位设计下列内部控制所对应的内部控制目标,正确的有()。

A.生产指令恰当授权审批是为了保证生产业务是根据管理层一般或特定的授权进行的

B.存货保管人员与记录人员职务相分离是为保证成本以正确的金额记录于适当的账户

C.成本的核算是以经过审核的生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录等为依据,这项内部控制是为了保证所有耗费和物化劳动均已反映在成本中

D.生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录等均实现编号并已登记入账,这项内部控制是为了保证所有耗费和物化劳动均已反映在成本中

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更多“被审计单位设计下列内部控制所对应的内部控制目标,正确的有()。”相关的问题
第1题
下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第2题
下列关于注册会计师了解内部控制的说法中,不恰当的是

A.内部控制能对被审计单位实现财务报告目标提供绝对保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,不仅要关注内部控制的设计,还要关注内部控制的执行

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第3题
(多选)下列关于财务报告内部控制的说法中,正确的有() A、财务报告内部控制包括旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制 B、财务报告内部控制包括用于保护资产安全的内部控制中与财务报告可靠性目标相关的控制 C、财务报告内部控制是公司的董事会、监事会、经理层实施的控制 D、被审计单位所有的内部控制都属于财务报告内部控制
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第4题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第5题
下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()。A、内部控制的目标旨在合理保证财
下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()。

A、内部控制的目标旨在合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律、法规的遵守

B、注册会计师审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,尽管要求注册会计师在财务报表审计中考虑与审计相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效性发表意见

C、注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制

D、被审计单位的目标与为实现目标提供合理保证的控制之间存在直接关系

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第6题
若被审计单位内部控制设计完善,则所取得的内部证据就比较可靠。()

若被审计单位内部控制设计完善,则所取得的内部证据就比较可靠。( )

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第7题
(单选)以下有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中不恰当的是()。 A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,会影响内部控制功能的正常发挥 C.被审计单位内部控制的成本效益问题会影响其效能 D.控制肯定由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
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第8题
下列关于内部控制的论述中正确的是()

A.设计并执行必要的内部控制是被审计单位全体员工的共同责任

B.内部控制失效意味着财务报表中必定出现重大错报

C.注册会计师应当了解被审计单位的内部控制

D.内部控制可以绝对保证经营活动的效率和效果

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第9题
下面是业务约定书的内容的有()。

A.内部控制审计的目标和范围

B.注册会计师的责任

C.被审计单位的责任

D.指出被审计单位采用的内部控制标准

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第10题
下列有关内部审计的命题正确的有()。

A.经济责任审计不属于内部审计的业务内容

B.风险评估不属于内部控制的构成要素

C.内部环境是企业实施内部控制的基础

D.内部控制审计不需要评价被审计单位的内部控制

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第11题
注册会计师为了测试被审计单位生产业务是否真实发生,以下实施的控制测试恰当的有()。

A.检查生产指令是否经过审批

B.检查领料单是否经过审批

C.检查工薪分配是否经过审批

D.检查存货明细账是否经过审批

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