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提问人:网友cccllll1850749 发布时间:2022-01-06
[单选题]

“企业内部控制应用指引——财务报告”企业编制对外提供和分析利用财务报告至少应当关注几个方面的风险()

A.二个

B.三个

C.四个

D.五个

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匿名网友[124.***.***.112]选择了 A
1天前
匿名网友[41.***.***.84]选择了 C
1天前
匿名网友[175.***.***.198]选择了 D
1天前
匿名网友[220.***.***.21]选择了 C
1天前
匿名网友[120.***.***.9]选择了 D
1天前
匿名网友[94.***.***.147]选择了 C
1天前
匿名网友[197.***.***.65]选择了 C
1天前
匿名网友[59.***.***.97]选择了 B
1天前
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更多““企业内部控制应用指引——财务报告”企业编制对外提供和分析利用财务报告至少应当关注几个方面的”相关的问题
第1题
同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告
()。

A、企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制

B、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制

C、财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报

D、内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第2题
下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第l4号——财务报告》规定的是()。 A.企业应当根据已批准的全

下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第l4号——财务报告》规定的是()。

A.企业应当根据已批准的全面预算编制财务报告

B.在编制年度财务报告后,进行资产清查和资产减值测试

C.对财务报告可能产生重大影响的会计政策,按规定权限和程序审批后执行

D.财务报告编制完成后,加盖公章由总会计师签名并盖章后即可对外提供

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第3题
根据《企业内部控制应用指引第14号》,下列关于财务报告面临的风险说法中,正确的有()。

A.财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度而导致企业承担法律责任和声誉受损

B. 企业提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序

C. 企业不能有效利用财务报告,难以及时发现企业经营管理中的问题,可能导致企业财务和经营风险失控

D. 财务报告要向各方利益者提供相应的信息

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第4题
下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号--财务报告》规定的是()

A.在编制年度财务报告后,进行资产清查和资产减值测试

B.企业应当根据已批准的全面预算编制财务报告

C.对财务报告可能产生重大影响的会计政策,按规定权限和程序审批后执行

D.财务报告编制完成后,加盖公章由总会计师签名并盖章后即可对外提供

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第5题
为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是()

A.《企业内部控制应用指引》

B.《企业内部控制评价指引》

C.《企业内部控制审计指引》

D.《企业内部控制基本规范》

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第6题
()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

A.《企业内部控制基本规范》

B.《企业内部控制审计指引》

C.《企业内部控制应用指引》

D.《企业内部控制评价指引》

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第7题
‍‍ 迅捷公司正在委托外部服务公司检查企业的内部控制是否存在漏洞,根据《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》,下列选项中,与迅捷公司财务报告有关的风险是‍‍

A.不能有效利用财务报告,难以及时发现企业经营管理中存在的问题,可能导致企业财务和经营风险失控

B.不编制预算或预算不健全,可能导致企业经营缺乏约束或盲目经营

C.销售过程存在舞弊行为,可能导致企业利益受损

D.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失

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第8题
根据《企业内部控制应用指引第14号》,下列关于财务报告面临的风险说法中,正确的有()

A.财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度而导致企业承担法律责任和声誉受损

B.企业提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序

C.企业不能有效利用财务报告,难以及时发现企业经营管理中的问题,可能导致企业财务和经营风险失控

D.财务报告要向各方利益者提供相应的信息

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第9题
下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()

A.《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用

B.《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位

C.《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引

D.根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的

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第10题
内部控制审计是接受企业委托的会计师事务所,根据《企业内部控制基本规范》及其配套的《企业内部
控制审计指引》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和相关执业准则,对企业与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计并出具审计报告的审计业务。()

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