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提问人:网友ashxixi 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列有关内部控制措施中,能够有效防范货币资金风险的有()。

A.建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离

B.建立货币资金授权制度和审核批准制度,并按规定的权限和程序办理货币资金支付业务,严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务

C.建立货币资金监督检查制度,定期和不定期进行货币资金清查和对账,确保货币资金账实相符

D.加强银行预留印鉴的管理,指定责任心强的人员统一保管用于支付款项的各种印章

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匿名网友[217.***.***.13]选择了 B
1天前
匿名网友[192.***.***.70]选择了 D
1天前
匿名网友[158.***.***.43]选择了 B
1天前
匿名网友[138.***.***.26]选择了 B
1天前
匿名网友[244.***.***.198]选择了 D
1天前
匿名网友[250.***.***.62]选择了 A
1天前
匿名网友[233.***.***.213]选择了 D
1天前
匿名网友[237.***.***.175]选择了 C
1天前
匿名网友[29.***.***.240]选择了 C
1天前
匿名网友[162.***.***.229]选择了 D
1天前
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更多“下列有关内部控制措施中,能够有效防范货币资金风险的有()。A.建立货币资金业务的岗位责任制,”相关的问题
第1题
控制环境是实施内部控制的基础。下列有关控制环境的表述中,正确的有()。

A.企业文化是企业在经营管理过程中形成的、影响内部控制环境的精神和理念,包括高级管理人员的管理理念、经营风格与职业操守,企业的整体价值观,员工的行为守则等

B.健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配是内部控制的基本前提,是控制环境的重要内容

C.科学合理的人力资源政策是内部控制的人才和工作机制保证,有利于调动员工的积极性、主动性和创造性

D.有效的反舞弊机制是发现和处理舞弊行为的制度安排,有利于及时防范因舞弊而导致内部控制措施失效

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第2题
商业银行为有效防范柜面业务操作风险,应采取的风险控制措施有()。

A.按照商业银行内部控制指引的有关要求,建立健全内部控制体系,明确内部控制职责,完善内部控制措施

B.加强业务管理条线、风险合规条线、审计监督条线“三道防线”建设

C.加强业务系统建设,尽可能将业务纳入系统处理,并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息

D.加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平,同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识

E.强化一线实时监督检查,促进事后监督向专业化、规范化迈进,改进检查监督方法,同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用

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第3题
下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是:A.固定资产使用与报废审

下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是:

A.固定资产使用与报废审批部门相互独立

B.固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施

C.定期盘点固定资产

D.内部审计人员对固定资产业务定期监督检查

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第4题
内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的,为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以及行为守法合规而设定的过程,是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括()。

A.风险识别与评估评价

B.内部控制措施评价

C.监督与纠正评价

D.信息交流与反馈评价

E.内部控制环境评价

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第5题
内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的,为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程,是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括()。

A.风险识别与评估评价

B.内部控制措施评价

C.监督与纠正正

D.信息交流与反馈评价

E.内部控制环境的评价

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第6题
下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。

A.固定资产使用报废审批部门相互独立

B.固定资产购置预算经使用部门批准后实施

C.定期盘点固定资产

D.内部审计人员对固定资产定期检查

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第7题
下列选项中,属于资产管理业务内部控制内容的有()。

A.重点防范规模失控、决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险

B.应由资产管理部门统一管理资产管理业务,资产管理业务应与自营业务严格分离,独立决策、独立运作

C.应制定规范的业务流程、操作规范和控制措施,有效防范各类风险

D.应当制定明确、详细的资产管理业务信息披露制度,保证委托人的知情权

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第8题
证券公司自营业务的内部风险控制措施包括()。A、建立防火墙制度。确保自营业务与经纪、资产管理、

证券公司自营业务的内部风险控制措施包括()。

A、建立防火墙制度。确保自营业务与经纪、资产管理、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。

B、应加强自营账户的集中管理和访问权限控制。自营账户应由独立于自营业务的部门统一管理。建立自营账户审批和稽核制度,采取措施防范变相自营、账外自营、借用账户等风险。防止自营业务与资产管理业务混合操作。

C、应建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度,确保投资过程事后可查证。

D、证券公司应建立独立的实时监控系统。风险监控部门应能够正常履行职责,并能从前、中、后台获取自营业务运作信息与数据,对证券持仓、盈亏状况、风险状况和交易活动进行有效监控。

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第9题
()是指托管人通过制定完善的管理制度和采取有效的控制措施,及时防范和化解风险。

A.风险评估

B.控制活动

C.信息沟通

D.内部监控

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第10题
危害一旦发生能够及时发现,并要定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件的事故发生的可能性等级为()。
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