搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-13
[单选题]

被审计方已告知信息系统审计师,资金没有按照审计报告中商定的建议进行安排,且没有预计的解决时间计划,审计师应对此情况应采取什么方法(重点)()

A.在无法实施完整解决方案的情况下评估风险

B.关闭该审计发现并记录被审计方的解释

C.获得内部审计批准,并把审计发现从报告中删除

D.建议增加预算

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有4位网友选择 C,占比44.44%
  • · 有3位网友选择 D,占比33.33%
  • · 有1位网友选择 B,占比11.11%
  • · 有1位网友选择 A,占比11.11%
匿名网友[77.***.***.6]选择了 C
1天前
匿名网友[224.***.***.14]选择了 C
1天前
匿名网友[46.***.***.59]选择了 B
1天前
匿名网友[18.***.***.119]选择了 D
1天前
匿名网友[177.***.***.167]选择了 A
1天前
匿名网友[166.***.***.0]选择了 C
1天前
匿名网友[152.***.***.164]选择了 D
1天前
匿名网友[180.***.***.121]选择了 C
1天前
匿名网友[157.***.***.228]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“被审计方已告知信息系统审计师,资金没有按照审计报告中商定的建议进行安排,且没有预计的解决时间计划,审计师应对此情况应采取什么方法(重点)()”相关的问题
第1题
信息系统审计流程在IT审计师考试内容中所占比例为15%。()

信息系统审计流程在IT审计师考试内容中所占比例为15%。()

点击查看答案
第2题
一位审计师发现某个情形值得怀疑,可能存在错报,可是没有证据。如果审计师采取下列______项活动,会
违反应有的职业谨慎标准。

A.识别出发生错误的潜在方式,并对这些事项进行排序以便审计调查

B.将可疑情形告知审计经理,寻求如何处理的建议

C.不测试可能的错报情形,因为审计管理人员已批准审计方案

D.未经被审方批准就追加审计方案,解决可能发现错报的最高级别事项

点击查看答案
第3题
在审计防火墙配置时,信息系统审计师发现防火墙已集成到一个新系统中,该系统同时提供防火墙和入侵检测功能。信息系统审计师应该:(重点)()

A.评估当前工作人员是否能够支持新系统

B.认为跟进审计不必要,因为不再使用防火墙

C.评估集成系统是否解决已识别的风险

D.审查新系统与现有网络控制的兼容性

点击查看答案
第4题
ISACA的意思是:()。

A.信息系统审计与控制协会

B.信息系统审计与辅助审计

C.电子数据处理审计师协会

D.信息系统控制审计

点击查看答案
第5题
对组织的外部审计师独立性进行评估应当A.只有在外部审计师被指派时进行B.没有内部审计部门参与C.

对组织的外部审计师独立性进行评估应当

A.只有在外部审计师被指派时进行

B.没有内部审计部门参与

C.只有在外部审计师被指派时才由内部审计部门参与

D.在指派时由内部审计部门参与,并且应该定期进行

点击查看答案
第6题
审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。
点击查看答案
第7题
确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?

A.审计人员和资金到位情况

B.审计师对与审计发现有关的风险评估

C.审计师对负责纠正审计发现的人员评估

D.被审计单位对审计发现的书面答复

点击查看答案
第8题
信息系统审计经理临时负责主管监督一名被指派做企业薪酬应用程序升级项目的项目经理。回到审
计部门后,审计经理被要求进行审计以验证薪酬应用程序的实施情况。信息系统审计经理是审计部门唯一具有IT项目管理经验的经理。最佳的行动步骤是什么()

A、推迟审计,直到有独立性的合格资源出现

B、让一名高级信息系统审计师管理项目,由信息系统审计经理进行最终审查

C、管理审计,因为没有其他人具有适当的经验

D、尽管缺乏IT项目管理经验,但仍将审计任务转移给另一审计经理

点击查看答案
第9题
帮助设计某个应用程序的信息系统审计师在接到对该应用程序进行审查的任命时,该审计师应该()

A、拒绝此次任命以避免任何利益冲突

B、修改审计范围

C、利用此应用程序的知识完成审计

D、告知审计管理层关于自己早期参与的情况

点击查看答案
第10题
首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位审计师都是注
册内部审计师。尽管该审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:

A.口头训斥内部审计师;

B.立即解聘这位内部审计师,并向IIA通报;

C.由于这位内部审计师没有从此事中获益,因此不采取措施;

D.告知IIA的审计委员会并根据公司的政策采取人事措施。

点击查看答案
第11题
信息系统审计师正在执行基于风险的信息系统审计战略,以确保对关键领域进行审计。以下哪一项应该是审计师的最大顾虑()

A、风险评估数据库不包括完整的审计范围

B、风险评估方法论不允许收集财务审计数据

C、在流程中某些点上,风险评估方法论依赖于主观审计判断

D、风险评估方法没有得到风险经理的批准

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP