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提问人:网友bzmcjsj 发布时间:2022-01-06
[主观题]

回答下列各题: 甲企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率17%,下面是甲企业1月份发生的经济业务,

根据(1)—(5)的经济业务编写对应会计分录。(无需列示计算过程) (1)3日,生产车间领用A材料100包,单价15元,用作生产B产品。

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第1题
回答下列各题: 甲企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率17%,下面是甲企业1月份发生的经济业务,回答下列各题: 甲企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率17%,下面是甲企业1月份发生的经济业务,根据()3日,生产车间领用A材料100包,单价15元,用作生产B产品。
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第2题
请根据以下内容回答下列各题:一家棉纺业企业为增值税一般纳税人,1月份发生下列业务:(1)购进纺织设备一台,不含税价款20万元,取得增值税专用发票,另支付运费1 000元,取得承运部门开具的运输发票。(2)从当地农民生产者购进免税棉花5吨,每吨1.4万元,收购凭证上注明价款7万元。(3)从当地供销公司(增值税一般纳税人)购进棉花15吨,每吨不含税价格1.5万元,取得增值税专用发票。(4)本月像一般纳税人销售甲型号棉布2.4万米,售价每米40元(不含税),向个体工商户销售一型号棉布5.85万米,售价每米50元(不含税)。已知,有关发票在本月均通过主管税务机关认证并申报抵扣。要求:根据上述资料,回答下列问题。该企业购进纺织设备及支付运费可抵扣的进项税额为()万元。

A.3.4

B. 3.417

C. 3.407

D. 2.607

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第3题
根据下列材料,请回答下列各题: 某餐具生产企业为增值税一般纳税人,2013年11月发生经济业务如下:根据下列材料,请回答下列各题: 某餐具生产企业为增值税一般纳税人,2013年11月发生经济业务如下: ()

A.该企业取得运输业增值税专用发票注明的增值税0.22万元可以抵扣

B.该企业支付保管费0.1万元允许计算抵扣进项税额

C.该企业支付装卸费0.2万不允许抵扣进项税额

D.该企业接受其他企业投资转入的材料,增值税进项税额17万元可以抵扣

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第4题
根据下面内容,回答下列各题: (四)某商贸企业为一般纳税人,2013年5月发生以下业务: (1)购买A商品100件.每件不含税单价为1000元,取得增值税专用发票注明价款100000元,增值税17000元。 (2)从某小规模纳税人企业购进B商品50件,取得普通发票总价款为20600元。 (3)销售A商品80件,开出增值税专用发票注明价款96000元,增值税为16320元,另外收取代垫运费1170元。 要求:根据资料。回答下列问题。 下列可以使用普通发票的单位有()。

A.增值税一般纳税人

B.营业税纳税人

C.增值税小规模纳税人

D.个体企业

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第5题
根据下列材料,请回答下列各题 甲企业为家具柜生产厂家,是增值税一般纳税人,2013年5月发生以下业务:(1)购进一批木材,增值税专用发票注明价款58.5万元(含税价款);委托乙企业将其加工成家具柜,支付加工费2万元、增值税款0.34万元。(2)购进一批玻璃,增值税专用发票注明价款15万元(不含税款),增值税税款2.55万元。(3)将玻璃安装进家具柜,批发给丙企业。收到不含税款200万元(注:以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证)。 关于乙企业受甲企业委托加工产品,丙从甲企业批发进家具柜的行为中涉及消费税征缴的说法中,正确的有()。

A.乙企业负有代收代缴消费税的义务

B.丙企业负有代收代缴消费税的义务

C.乙企业负有代扣代缴消费税的义务

D.丙企业负有代扣代缴消费税的义务

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第6题
根据下列材料,请回答下列各题: 某运输企业位于市区,实行“营改增’’后,申请认定为增值税一般纳税人。2013年10月发生如下业务: (1)为某企业运输一批原材料,取得不含税货运收入80万元、装卸收入5万元、仓储保管费3万元,上述收入均开具了增值税专用发票,且各项收入予以分别核算。 (2)与甲运输企业(增值税一般纳税人)共同承接一项联运业务,收取全程货运收入135万元(不含税),并全额开具了增值税专用发票;将部分货运业务交给甲运输企业,支付 给甲运输企业不含税运费45万元,并取得了甲运输企业开具的增值税专用发票。 (3)将部分自有车辆对外出租,取得含税租金收入29.25万元。 (4)出售外购的办公楼一幢,取得销售收入2300万元,该办公楼系2009年购买,购买时支付买价1700万元,相关税费60万元。 该企业业务(1)应确认销项税是()万元。

A.8.8

B.28.37

C.9.28

D.9.68

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第7题
根据下列材料,请回答下列各题 某企业为增值税一般纳税人,属于生产型企业。2010年5月发生以下的经济业务。 (1)购进甲原材料1000公斤,不含税单价200元,款项已经支付,取得增值税发票注明价款200 000元,增值税34 000元。 (2)购进乙原材料800公斤,不含税单价300元,款项尚未支付,对方开出专用发票注明价款240 000元,增值税40 800元。 (3)因装修办公室领用甲原材料l00公斤;因保管不善乙原材料其中50公斤发生损失。 (4)本月销售A产品500件给丙公司,开出专用发票注明价款420 000元,增值税71 400。 (5)销售A产品2件给陈某,开出普通发票金额为2 340元。 因装修办公室领用甲原材料l00公斤正确的税务处理为()元。

A.不进行任何税务处理

B.应该进项税转出3 400元

C.应当计算销项税3 400元

D.将领用的材料成本结转工程成本20 000元

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第8题
甲股份公司(增值税一般纳税人)向一小规模纳税人购入生产用的增值税应税材料一批,涉及下列支出:不包含增值税的买价200000元(没有取得增值税专用发票);向运输单位支付运输费5000元(已经取得运输发票),车站临时储存费2000元;采购员差旅费800元。小规模纳税人增值税的征收率为3%,外购运费增值税抵扣率为7%。

要求:

A. 要求:

B. 根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列各题。

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第9题
回答下列各题 河北A股份有限公司(以下简称A公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,销售

回答下列各题 河北A股份有限公司(以下简称A公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,销售单价均为不含增值税价格。 A公司2011年10月发生如下业务: 要求:根据上述(1)~(5)业务编制相关的会计分录。(答案中的金额以元为单位;“应交税费”科目须写出二级和三级明细科目,其他科目可不写出明细科目)。 10月3日,向B企业赊销X产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。

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第10题
根据下列材料,请回答下列各题 甲企业为家具柜生产厂家,是增值税一般纳税人,2013年5月发生以下业务:(1)购进一批木材,增值税专用发票注明价款58.5万元(含税价款);委托乙企业将其加工成家具柜,支付加工费2万元、增值税款0.34万元。(2)购进一批玻璃,增值税专用发票注明价款15万元(不含税款),增值税税款2.55万元。(3)将玻璃安装进家具柜,批发给丙企业。收到不含税款200万元(注:以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证)。 {TS}关于乙企业受甲企业委托加工产品,丙从甲企业批发进家具柜的行为中涉及消费税征缴的说法中,正确的有()。

A.乙企业负有代收代缴消费税的义务

B.丙企业负有代收代缴消费税的义务

C.乙企业负有代扣代缴消费税的义务

D.丙企业负有代扣代缴消费税的义务

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