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提问人:网友肖宇 发布时间:2022-08-30
[单选题]

首席审计执行官按惯例向董事会提交工作报告,这是董事会每季度会议日程组成内容。公司高层管理人员已要求在每次董事会开会之前事先对首席审计执行官即将提交董事会的报告进行审查,以便就相关的议题或问题进行事先讨论。对此,首席审计执行官应该:()

A.不向高层管理人员提供工作报告,因为这些事项都属于董事会的独家管辖范围

B.按要求将工作报告提供给高层管理人员,并就任何可能需要采取行动的议题进行讨论

C.向高层管理人员提供仅限于以下内容的信息;已完成的审计业务;已公布的最终审计报告所反映的审计发现

D.仅向董事会披露工作报告中反映的与内部审计部门的支出和财务预算有关的事项

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匿名网友[191.***.***.122]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
新成立的审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述()

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告

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第2题
某公司正组建一个审计部门由于在此之前主计长不具有审计师的经验,故建议首席审计执行官向外部审计师汇报但首席审计执行官可直接向主计长报告任何重大事项,主计长再将这些关注事项报告给董事会以下哪项陈述是准确的()

A. 由于首席审计执行官可以直接与董事会联系,审计活动具备独立性

B. B.由于首席审计执行官向外部审计师汇报,审计活动不具备独立性

C. C.由于主计长没有审计师的经验因而审计活动不具备独立性

D. D.由于公司没有要求首席审计执行官必须是注册审计师,因而审计活动不具备独立性

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第3题
某公司正组建一个内部审计部门。由于在此之前主计长不具有内部审计师的经验,故建议首席审计执
行官向外部审计师汇报;但首席审计执行官可直接向主计长报告任何重大事项,主计长再将这些关注事项报告给董事会。以下哪项陈述是准确的:

A.由于首席审计执行官可以直接与董事会联系,内部审计活动具备独立性;

B.由于首席审计执行官向外部审计师汇报,内部审计活动不具备独立性;

C.由于主计长没有内部审计师的经验因而内部审计活动不具备独立性;

D.由于公司没有要求首席审计执行官必须是注册内部审计师,因而内部审计活动不具备独立性。

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第4题
首席审计官和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。每至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建议等内容的审计工作报告()

A.季

B.半年

C.年

D.两年

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第5题
新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位做出的最佳表述:A.

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位做出的最佳表述:

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告。

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第6题
新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述:A

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述:

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告。

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第7题
作为董事会季度性会晤的议程的一部分,内部审计经理定期向董事会提交工作报告。高级管理层要求在董事会召开之前审查审计经理的工作报告,以便提前讨论有关事项和问题。审计经理应:()

A.按照要求向高级管理层提交工作报告,并讨论需要解决的问题。

B. 拒绝向高级管理层提交工作报告,因为仅董事会有权了解。

C. 仅向董事会汇报工作报告中与内部审计部门的支出和财务预算有关的部分。

D. 仅向高级管理层提交完成的审计和公开审计报告中的审计发现。

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第8题
在对合同进行检查时,首席审计执行官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执
行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计执行官应采取何种行动?

A.向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案。

B.与组织的外部审计师联系以寻求协助。

C.收集证明材料,向审计委员会的主席报告该审计发现。

D.立即通知董事会。

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第9题
组织的审计委员会指示首席审计执行官提升审计活动首席审计执行官的首要任务是制定章程以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中()

A.按季度向审计委员会报告所有的业务结果

B.向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为

C.评价组织的控制的充分性和有效性

D.每月向管理层提交预算变动报告

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第10题
关于内部审计的报告制度,下列说法错误的是()。

A.审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会

B.首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告

C.按季度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况

D.每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容的审计工作报告

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第11题
为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计执行官应当:A.向首席执行官和审计委员会

为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计执行官应当:

A.向首席执行官和审计委员会同时提交所有的业务沟通的复印件;

B.通过组织的地位加强独立性;

C.将所有向首席执行官报告的未决业务与审计委员会讨论;

D.要求董事会制定包含内部审计活动与审计委员会关系的政策。

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