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提问人:网友linweichang 发布时间:2022-01-06
[主观题]

注册会计师在审计中发现客户的内部控制存在问题,应当()。A.随时向客户有关部门或人员提出,并

注册会计师在审计中发现客户的内部控制存在问题,应当()。

A.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

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第1题
在以下企业内部控制中,注册会计师不应认为构成重大缺陷的是()。

A.注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊

B.企业更正已经公布的财务报表

C.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报

D.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督有效

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第2题
下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象的有()

A.注册会计师发现涉及被审计单位总经理的小额舞弊行为

B.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误导致的重大错报

C.注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位的内部控制在运行过程中未能发现该错报

D.被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效

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第3题
同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告
()。

A、企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制

B、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制

C、财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报

D、内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第4题
(单选)下列各项中,不属于注册会计师在内部控制审计报告中增加强调事项段的情形的有() A.企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当 B.注册会计师知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的对内部控制有重大影响的事项 C.审计范围受到限制时,注册会计师在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷D.法律法规的相关豁免规定允许某些实体未被纳入评价范围和内部控制审计范围
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第5题
注册会计师是否需要与被审计单位管理层和治理层沟通在了解和测试内部控制过程中发现的被审计单位内部控制存在的重大缺陷?
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第6题
某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计.在识别和评估该公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有【】

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

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第7题
接受委托前,后任注册会计师与前任注册会计师之间的沟通内容,不包括()

A.前任注册会计师在执行审计业务中发现的所有调整事项

B.前任注册会计师是否发现被审计单位管理层存在诚信方面的问题

C.前任注册会计师曾与被审计单位治理层沟通过的关于管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷等问题

D.前任注册会计师认为导致被审计单位变更会计师事务所的原因

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第8题
接受委托前,后任注册会计师与前任注册会计师之间的沟通,主要包括()。

A.前任注册会计师在执行审计业务中发现的所有调整事项

B.前任注册会计师是否发现被审计单位管理层存在诚信方面的问题

C.前任注册会计师曾与被审计单位治理层沟通过的关于管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷等问题

D.前任注册会计师认为导致被审计单位变更会计师事务所的原因

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第9题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见。()

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第10题
下列各项中,通常不包括在审计报告中“注册会计师对财务报表审计的责任部分”的是()。

A.说明合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现

B.说明注册会计师按照审计准则的规定执行了审计工作

C.说明在按照审计准则执行审计工作的过程中,注册会计师运用职业判断,并保持职业怀疑

D.说明注册会计师与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通注册会计师在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷

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