个人费用尽量各自分别填写,例如差旅费报销时的交通费、补贴需各自填写报销单,如酒店不能分开开具住宿费发票,可由其中一人一并报销()
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A.差旅费1700元、邮费100元
B.差旅费1700元
C.差旅费1400元、餐费300元、办公费100元
D.差旅费1400元、餐费300元
A.分别开具多张发票报销,确保不超过标准
B.按标准报销,超标部分个人承担
C.多填写宴请人数,确保人均标准不超标
D.写明情况由主要领导审批作为特殊事项报销
A.票据没按要求粘贴的,每次处罚20-50元
B.差旅费报销单填写不全的,每处扣10元
C.跨月报销费用的,扣罚应报金额的20%
D.发现虚假费用票据的,扣罚虚假票据金额的1倍罚款
A.差旅费应在出差回来后30日内报销
B.如乘车票据由计划运营管理部统一购买的,应将车票保存好并交到计划运营管理部,如有
C.遗失财务概不受理
D.出差费用应填写出差的具体日期、出差地点、产生的交通费、住宿费、杂项等
E.员工差旅费报销超过公司限定标准,不管是否合理,一律不得报销
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