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提问人:网友aaaluo 发布时间:2022-01-06
[多选题]

下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。

A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

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匿名网友[237.***.***.23]选择了 A
1天前
匿名网友[99.***.***.206]选择了 E
1天前
匿名网友[69.***.***.125]选择了 A
1天前
匿名网友[215.***.***.127]选择了 A
1天前
匿名网友[172.***.***.205]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[195.***.***.34]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[253.***.***.149]选择了 A
1天前
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更多“下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测”相关的问题
第1题
下列有关内部控制测评的表述中,错误的是: A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位

下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:

A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议

B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本

C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估

D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平

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第2题
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()。

A.内部控制是一个过程

B.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的

C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现

D.内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为

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第3题
下列有关会计信息化集成管理阶段内部控制的表述中,正确的有()。

A.依赖会计控制可以解决面对的内外部风险

B.我国内部控制规范体系建设取得重大突破

C.企业没有构建与内部控制紧密结合的企业资源计划系统

D.会计控制必须向全面控制方向发展

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第4题
下列有关内部控制的表述中,正确的有()

A.内部控制就是内部牵制

B.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施

C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现

D.内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到单位活动之中的一系列行为

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第5题
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()。

A.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的

B.内部控制是一个过程

C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现

D.内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为

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第6题
下列关于内部审计和注册会计师审计的关系,表述正确的有()

A、内部审计主要是针对内部控制的有效性、财务信息的真实性以及经营活动的效率和效果;注册会计师审计是针对财务报表的公允性和合法性,两者的审计目标不同

B、内部审计独立性较弱,注册会计师审计独立性较强

C、两者接受审计的自愿程度相同

D、注册会计师审计,要对内控制度进行测评,了解内部审计的设置和工作情况

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第7题
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()。

A.内部控制是一个过程,是一个发现问题、解决问题,不断发展和完善的动态过程

B.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的

C.内部控制是对公司内部的人、财、物、信息等要素的控制制度、程序和办法

D.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现

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第8题
下列关于计算机审计的表述中,错误的是:A.计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三

下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A.计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段

B.计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评

C.计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计

D.计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料

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第9题
下列关于监事会职责的说法.正确的有()。

A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系

C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动,以及董事、高级管理人员的工作表现,进行监督与测评

D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作

E.监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

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第10题
下列有关获取审计证据方法的表述中,正确的有()。

A.询问本身单独足以发现认定层次存在的重大错报

B.知情人员对询问的答复可能为注册会计师提供尚未获悉的信息

C.注册会计师有可能会根据询问的结果修改或追加审计程序

D.询问运用于对内部控制的测试时,能够为测试内部控制运行的有效性提供充分、适当的审计证据

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