风险经理在检查时对照《查库登记簿》与监控录像,发现查库登记日查库人员并没有“开箱、开包、移位”的查库动作,这说明该金库在()存在问题。
A.金库技防
B. 库房管理
C. 金库守库
D. 现金调拨和押运
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A.金库技防
B. 库房管理
C. 金库守库
D. 现金调拨和押运
A.《查库登记簿》
B. 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
C. 《守库登记簿》
D. 《库房现金登记簿》
A.《查库登记簿》
B. 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
C. 《守库登记簿》
D. 《库房现金登记簿》
A.查库时,还应抽调1-3天监控录像,对现金清分、自助设备专用钞装箱及回钞清点、日终碰库等执行情况进行检查,并可适当扩大查库内容
B.金库所在行的运营管理部门至少每半年进行一次业务检查。各级行运营管理职能部门定期或不定期进行业务检查
C.查库时,对于贵金属,应对品种、规格、数量与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。已入柜(箱)加封保管的贵金属应清点封箱数量,检查锁具、封签的完好性及封签记录的真实性
D.业务检查完毕必须通过VMS系统详细记录检查事项,将库存实物与BoEing系统账务记录核对情况或与有关登记簿核对情况等内容进行详细登记,并由查库人员和金库运营主管共同确认
E.对于柜员现金箱,原则上只检查个数及箱包锁具的完好性,但管辖行运营管理部门应定期在金库组织辖内网点入库柜员现金箱开箱抽查,被查网点覆盖率全年不低于5%
A.《查库登记簿》
B.《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
C.《守库登记簿》
D.《库房现金登记簿》
A."未执行每半天登陆ATM监控系统查询机具运行情况(上午登录时间应在12:00前)
B."办理现金存、取款业务,未执行收入现金先卡把核对大数再清点,付出现金未卡把(含主办操作),柜员拆捆后剩余现金未及时清点
C.营运经理、支行行长等进入日间库进行查库未登记《重要区域人员出入登记簿》
D.个人保险柜、共管保险柜、自助设备保险柜密码修改后,未在营运综合管理系统进行密码更改维护
E.自助设备现金未执行双人、调头换面清点
F.收入现金未进行清分即对外付出
A. 现场检查或调阅监控录像,看日终后柜员印章是否入库加锁保管
B. 从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况,看机构是否当日入账,再调阅当日监控录像,看有无凭证入库记录;检查柜员现金箱或工作台抽屉,看有无开户单位的重要空白凭证
C. 调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》,对于作废印章是否有上缴记录
D. 现场检查未出售的密码器,看是否入库(箱)上锁保管
A.开箱
B.开包
C.移位
D.登记
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