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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-13
[单选题]

审计的时候,审计师发现存在病毒,下一步应该做什么()

A.观察反应机制

B.清理病毒

C.通知有关人员

D.断开网络

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匿名网友[159.***.***.41]选择了 B
1天前
匿名网友[232.***.***.76]选择了 D
1天前
匿名网友[65.***.***.58]选择了 B
1天前
匿名网友[135.***.***.149]选择了 C
1天前
匿名网友[200.***.***.83]选择了 A
1天前
匿名网友[254.***.***.39]选择了 B
1天前
匿名网友[42.***.***.157]选择了 B
1天前
匿名网友[146.***.***.3]选择了 C
1天前
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更多“审计的时候,审计师发现存在病毒,下一步应该做什么()”相关的问题
第1题
以下关于审计质量的陈述中,不正确的是()。A.审计质量是审计师发现财务报表存在重大错报和披露

以下关于审计质量的陈述中,不正确的是()。

A.审计质量是审计师发现财务报表存在重大错报和披露该重大错报的联合概率

B.审计师发表非标准审计意见越多,说明审计质量越高

C.审计质量高低主要取决于审计师的专业胜任能力和独立性

D.审计质量高低也可以通过审计师在审计过程中辨认管理层的利益焦点的能力和与客户沟通的能力来评价

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第2题
确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?

A.审计人员和资金到位情况

B.审计师对与审计发现有关的风险评估

C.审计师对负责纠正审计发现的人员评估

D.被审计单位对审计发现的书面答复

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第3题
某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划。该审计师有大量的证据表明该部门的
经理知道且批准了此项高估存货的计划,也有一些证据表明该经理可能负责此项计划的实施。该审计师应该

A.向部门经理通告其怀疑,并且在采取进一步行动之前,取得该经理对此问题的解释。

B.向高级管理层和审计委员会报告此项审计发现,并且探讨下一步可能采取的调查行动。

C.继续找下级职员面谈,直至获得确凿证据然后再向审计委员会报告。

D.将此事全部记录下来,并且向外部审计师报告对此事的怀疑,以确定下一步的检查工作。

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第4题
某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划。该审计师有大量的证据表明该部门经
理知道且批准了此项高估存货的计划,也有一些证据表明该经理可能负责此项计划的实施。该审计师应该

A.继续找下级职员面谈,直至获得确凿证据,然后再向审计委员会报告。

B.向高级管理层和审计委员会报告此项审计发现。并且探讨下一步可能采取的调查行动。

C.将此事全部记录下来,并且向外部审计师报告对此事的怀疑,以确定下一步的检查工作。

D.向部门经理通告其怀疑.并且在采取进一步行动之前,取得该经理对此问题的解释。

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第5题
内部审计师为熟悉公司的薪金支付业务,刚完成了一项调查工作,下一步他应该:A.安排内部审计人

内部审计师为熟悉公司的薪金支付业务,刚完成了一项调查工作,下一步他应该:

A.安排内部审计人员;

B.制定初步审计目标;

C.编制审计工作方案;

D.实施现场工作。

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第6题
内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:A.有关审计发现原

内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:

A.有关审计发现原因的意见表述;

B.对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述;

C.对审计期间形成的事实和意见的表述;

D.对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述。

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第7题
某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划。该审计师有大量的证据表明该部门经
理知道且批准了此项高估存货的计划,也有一些证据表明该经理可能负责此项计划的实施。该审计师应该

A.继续找下级职员面谈,直至获得确凿证据,然后再向审计委员会报告。

B.向高级管理层和审计委员会报告此项审计发现,并且探讨下一步可能采取的调查行动。

C.向部门经理通告其怀疑,并且在财务进一步行动之前,取得该经理对此问题的解释。

D.将此事项全部记录下来,并且向外部审计师报告对此事的怀疑,以确定下一步的检查工作。

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第8题
审计师为熟悉公司的薪金支付业务,刚完成了一项调查工作,下一步他应该()

A.安排审计人员

B.制定初步审计目标

C.编制审计工作方案

D.实施现场工作

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第9题
内部审计师在即将完成的一次审计中,发现市场部经理有赌博的嗜好,该发现同本次审计没有直接关系,
而且这次审计马上就要结束。内部审计师指出了这个问、并向内部审计主管报告了相关信息,但没有采取进一步的措施。内部审计师的行为可能______。

A.违反ⅡA的《道德规范》,因为内部审计师封锁了重要的信息

B.违反了ⅡA《标准》,因为内部审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为

C.既没有违反的ⅡA的《道德规范》,也没有违反ⅡA《标准》

D.a和b都对

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第10题
如果审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:A.在提交最终审计报告之

如果审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外。

D.实施理想的控制。

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