搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友rinsvey 发布时间:2022-01-06
[主观题]

公司的一个分部由于采纳可内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师

得到了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是:

A.接受礼物因为审计业务已经结束,报告已经提出。

B.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

C.告知审计管理层,询问是否应该接受礼物。

D.拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
更多“公司的一个分部由于采纳可内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师”相关的问题
第1题
公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到
了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是

A.接受该礼物,因为审计业务已经结束、报告已经提出。

B.告知审计部门管理层,询问是否应该接受该礼物。

C.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

D.拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。

点击查看答案
第2题
公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司的奖励计划,内部审计师得到了一
份昂贵的礼物。根据内部审计师协会道德守则的规定,内部审计师最适当的做法是:

A.接受该礼物,因为审计已经结束、报告已经提出。

B.告知审计部门领导,询问是否应接受该礼物。

C.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

D.拒绝该礼物并向分部经理的上级写一份备忘录。

点击查看答案
第3题
以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续

以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:

A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。

D.在生效之前审查采购代理合同草案。

点击查看答案
第4题
以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?A.某内部审计师由于升职将很快负责某分部,但目前仍继

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?

A.某内部审计师由于升职将很快负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加入某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。

D.在采购代理合同生效前审查其草稿。

点击查看答案
第5题
以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?

A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加人某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。

D.在采购代理合同生效之前审查其草稿。

点击查看答案
第6题
某公司正组建一个内部审计部门。由于在此之前主计长不具有内部审计师的经验,故建议首席审计执
行官向外部审计师汇报;但首席审计执行官可直接向主计长报告任何重大事项,主计长再将这些关注事项报告给董事会。以下哪项陈述是准确的:

A.由于首席审计执行官可以直接与董事会联系,内部审计活动具备独立性;

B.由于首席审计执行官向外部审计师汇报,内部审计活动不具备独立性;

C.由于主计长没有内部审计师的经验因而内部审计活动不具备独立性;

D.由于公司没有要求首席审计执行官必须是注册内部审计师,因而内部审计活动不具备独立性。

点击查看答案
第7题
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了
修正的程序。内部审计师应该:

A.研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施;

B.联合开发并沟通恰当的建议;

C.沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施;

D.在审计报告中指出客户决定并实施了纠正措施。

点击查看答案
第8题
环境经理提出了一个既能安全的管理废弃物又能确保公司遵守现行法规的最小投资方案,而内部审计师
认为公司有义务超越合规性,更倾向于能够改正目前的缺陷又能使公司扩大经营的方法。内部审计师将如何解决这种差异:

A.接受短期可行的改正措施,但坚持环境经理应同意尽可能的采纳内部审计师的方案;

B.将争议上报管理高层,引用标杆研究来支持内部审计师的意见;

C.向审计委员会报告管理部门采取了不适当的行动;

D.接受已提议的纠正措施

点击查看答案
第9题
在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地点,而且未采
取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:“公司现金从未失窃过,也无其他的损失;所以没有必要浪费钱来改进安全措施”。内部审计师应当:

A.提交中期书面报告,并在最终报告中,注意应采取的改进措施;

B.解释所有的事实,但给管理层说明原因的机会,以便其更好地采纳改进措施;

C.由于公司从未发现现金失窃,因此没有必要报告该审计结果;

D.广泛散发审计报告;这是件大事,必须确保公司所有的员工都知道。

点击查看答案
第10题
在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了A.审计委员会要求保证资金

在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了

A.审计委员会要求保证资金运营部门遵守一项有关金融工具使用方面的新政策。

B.资金运营部门的管理层还没有制订任何风险管理政策。

C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可出售的有价证券增加了350%。

D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP