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提问人:网友cbz61 发布时间:2022-03-17
[单选题]

下列与存货相关的内部控制的说法中,错误的是()。

A.与采购相关的内部控制的总体目标是所有交易都已获得适当的授权与批准

B.与存货验收相关的内部控制的总体目标是所有收到的商品都已得到记录

C.与仓储相关的内部控制的总体目标是所有存货的领用均应得到批准和记录

D.与加工相关的内部控制的总体目标是对所有的生产过程作出适当的记录

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匿名网友[154.***.***.0]选择了 B
1天前
匿名网友[193.***.***.183]选择了 B
1天前
匿名网友[179.***.***.194]选择了 A
1天前
匿名网友[234.***.***.185]选择了 A
1天前
匿名网友[100.***.***.149]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[196.***.***.34]选择了 C
1天前
匿名网友[98.***.***.194]选择了 D
1天前
匿名网友[186.***.***.24]选择了 D
1天前
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更多“下列与存货相关的内部控制的说法中,错误的是()。”相关的问题
第1题
在A注册会计师提出的以下与存货内部控制相关的观点中,你认同的是()

A.与采购相关的存货内部控制:请购单应当事先连续编号

B.与仓储相关的存货内部控制:接触存货实物须经管理层授权

C.与领用相关的存货内部控制:领料单应事先连续编号并定期清点

D.与加工相关的存货内部控制:使用生产指令和材料需求报告是一项基本的控制措施

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第2题
与()相关的内部控制的总体目标是确保与存货实物的接触必须得到管理层的指示和批准。

A.采购

B. 验收

C. 仓储

D. 领用

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第3题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关B.

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关

B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

C.与经营目标相关的内部控制与审计无关

D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

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第4题
与领用相关的内部控制的总体目标是所有存货的领用均应得到批准和记录,使用()是一项基本的内部控制措施

A.购货订单

B.验收报告单

C.发运凭证

D.存货领用单

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第5题
与领用相关的内部控制的总体目标是所有存货的领用均应得到批准和记录,使用()是一项基本的内部控制措施。

A.购货订单

B. 验收报告单

C. 发运凭证

D. 存货领用单

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第6题
下列关于了解内部控制和控制测试中,错误的是()A注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制B

下列关于了解内部控制和控制测试中,错误的是()

A注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制

B如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制

C通常只有当询问、观察和检查程序结合在一起仍无法获得充分的证据时,注册会计师才考虑实施重新执行程序

D重新执行程序专属于控制测试

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第7题
下列情形中,应将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是: A.相关内部控制失效 B.相关内部

下列情形中,应将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:

A.相关内部控制失效

B.相关内部控制健全有效

C.相关内部控制的设置不健全

D.难以评价相关内部控制的有效性

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第8题
以下内部控制中属于与采购与付款循环的“完整性”认定相关的关键内部控制是()。

A.已填制的验收单均已登记入账

B.订货单、验收单均连续编号

C.采购的价格和折扣均经适当批准

D.内部核查应付账款明细账的内容

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第9题
下列情况中,应当将相关帐户或交易的控制风险评估为低水平的是:A.相关内部控制失效B.难以评估内部

下列情况中,应当将相关帐户或交易的控制风险评估为低水平的是:

A.相关内部控制失效

B.难以评估内部控制的有效性

C.相关内部控制有效

D.相关内部控制不健全

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第10题
下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是: A.相关内部控制失效 B.难以评价

下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:

A.相关内部控制失效

B.难以评价相关内部控制的有效性

C.相关内部控制有效

D.相关内部控制不健全

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第11题
如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,下列程序中.注册会计师最可能做的是()。A.增加测试与存

如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,下列程序中.注册会计师最可能做的是()。

A.增加测试与存货相关的内部控制的范围

B.要求在期末实施存货监盘

C.应当在期中实施存货监盘程序,并测试盘点日至期末发生的存货交易

D.检查购货、生产、销售的记录和凭证,以确定期末存货余额

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