订购单一般可分为五联,其中作为供应商交货时的凭证是()。A 承办联(第五联)B 物料联(第三联)C
订购单一般可分为五联,其中作为供应商交货时的凭证是()。
A 承办联(第五联)
B 物料联(第三联)
C 厂商联(第一联)
D 回执联(第二联)
订购单一般可分为五联,其中作为供应商交货时的凭证是()。
A 承办联(第五联)
B 物料联(第三联)
C 厂商联(第一联)
D 回执联(第二联)
订购单一般可分为五联,其中承办联(第五联)是()。
A 厂商交货时的凭证
B 作为控制存量及验收的参考
C 由厂商签认后寄回
D 制发订购单的单位自存
因用途不同,订购单可分为多联,其中由供应商签字确认后寄回给企业的称为()。
A 厂商联
B 物料联
C 承办联
D 回执联
A.拟订采购部门工作方针与目标
B.编制年度采购计划与预算
C.与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等
D.签核订购单与合约
E.//协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等
A.编号
B.供应商
C.材料型号
D.经办人
(1)对需要购买的已经列入存货清单的材料由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购单。每张请购单须由对该类采购支出负责预算的主管人员签字批准。
(2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。
(3)验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收,完成验收后,将原材料交由仓库人员存入库房,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联,其中两联分送应付凭单部门和仓库,一联留存验收部门。
(4)应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附有供应商发票的付款凭单后即及时编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。
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