经批准同意的出差,可依据标准报销差旅费用。当日返回的出差人员,除据实报销交通费外,员工可以报销每天不超过人民币80元的误餐补贴()
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A.严格执行《出差管理制度》住宿标准,报销需凭内容为住宿费的增值税专用发票或普通发票以及酒店水单
B.因个人行为导致的退订票手续费准予报销
C.出差期间公司统一安排用餐的,不再允许出差人员报销出差餐费
D.无出差申请单的差旅费用,不予以报销
A.出差费用可以在员工返回后一个月再提起报销
B.员工出差必须事前申请
C.员工发票丢失,经领导证明事实后,可全额报销
D.两人以上出差参照最高岗级标准,需在报销流程中注明
A.工作人员到项目部出差,需按照项目部规定的内部员工就餐标准交纳伙食费
B.对住宿价格季节性变化明显的城市,旺季可在规定住宿标准的基础上上浮20%
C.出差原则上不予报销出租车票,特殊情况经批准方可报销
D.公司长期外借人员,如不享受所借单位职工薪酬、差旅补助待遇,由所借单位出具相关证明,按相关程序审批备案执行,借出期间视同出差,享受公司差旅报销待遇
A.50,100
B.100,200
C.150,300
D.200,400
A.员工出差本着经济原则,若因特殊事项或紧急公务,可以选择乘坐飞机,经分管领导同意后,事后报销发起乘坐飞机审批单
B.若紧急出行时,无对应乘坐标准车票,需将订票时无对应标准车票截图和按对应标准报销的情况说明作为附件
C.陪同本单位主职领导出行时,经主职领导同意后,可与领导乘坐相同标准交通工具
A.管理费用
B.其他应收款
C.库存现金
D.银行存款
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