广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()
A.内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。
B. 内部账户业务授权批准制度的执行情况。
C. 监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。
D. 过渡性内部账户挂账情况及形成原因。
E. 内部账户对账及差错处理的情况。
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A.内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。
B. 内部账户业务授权批准制度的执行情况。
C. 监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。
D. 过渡性内部账户挂账情况及形成原因。
E. 内部账户对账及差错处理的情况。
A.重点监控
B. 轮回检查
C. 全面核查
D. 集中维护
E. 逐级审批
A.省联社明确要求开立内部账户进行会计核算的。
B. 各农合机构因管理及业务发展需要开立内部账户进行会计核算的。
C. 各营业机构因日常工作需要开立内部账户进行会计核算的。
D. 使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要,造成与核心系统已有账户重复的。
E. 内部账户申请信息不全或错误的。
A.内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。
B.内部账户业务授权批准制度的执行情况。
C.监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。
D.过渡性内部账户挂账情况及形成原因。
E.内部账户对账及差错处理的情况。
A.省联社明确要求开立内部账户进行会计核算的。
B.各农合机构因管理及业务发展需要开立内部账户进行会计核算的。
C.各营业机构因日常工作需要开立内部账户进行会计核算的。
D.使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要,造成与核心系统已有账户重复的。
E.内部账户申请信息不全或错误的。
A.违反会计制度、会计核算规定的。
B. 省联社不允许开立内部账户的。
C. 使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要,造成与核心系统已有账户重复的。
D. 内部账户申请信息不全或错误的。
E. 其他不允许开立内部账户的情形。
A.内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。
B. 内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。
C. 内部账户前台核算与事后监督人员。
D. 内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。
E. 内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员。
A.[000010]有折现金存款
B. [001010]无折现金存款
C. [000045]有折转客户账
D. [001045]无折转客户账
E. [021051]内部账转无折客户账
A.[001045]无折转客户账
B. [021051]内部账转无折客户账
C. [201345]同业存放无折部提转客户账
D. [221331]同业存放无折部提转内部账
E. [000899]定期扣划
A.[000010]有折现金存款
B.[001010]无折现金存款
C.[000045]有折转客户账
D.[001045]无折转客户账
E.[021051]内部账转无折客户账
A.操作"[062098]企业客户基本信息创建"录入客户基本信息,生成客户号;已开立客户号的,直接进入"[262000]同业存款开户"开立账户
B. 操作"[262000]同业存款开户"开立同业存款账号,注意选择正确的产品类型、产品子类;根据协议约定的利率,在"议价利率"这个字段输入正确的利率
C. 转账方式进行同业款项的存入,具体交易包括:"[000045]有折转客户账"、"[001045]无折转客户账"、"[021051]内部账转无折客户账"
D. 操作"[029160]重要空白凭证售出"出售支票
E. 收取重空工本费、手续费,并根据实际情况收取账户手续费等费用
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