以下金库制度检查中描述错误的是()。
A.检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。
B. 检查“三人开关库门”制度的落实情况。
C. 检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。
D. 检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。
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- · 有2位网友选择 B,占比25%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
A.检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。
B. 检查“三人开关库门”制度的落实情况。
C. 检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。
D. 检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。
A.检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。
B. 检查“三人开关库门”制度的落实情况。
C. 检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。
D. 检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。
A.检查当日应处理的业务是否处理完毕。
B. 根据核心账务系统库存余额,盘点现金、实物。
C. 整理当日业务的相关凭证和资料。
D. 办理款箱入库。
A.金库查库必须坚持单人操作。
B. 查库前,任何人不得通知被查单位或被查人员。
C. 查库工作应不定期进行,确保突击性和保密性。
D. 各行必须坚持查库制度,查库务必彻底。
A.分行分管行长每半年必须至少检查一次金库库存现金。
B. 分行会计结算部负责人每月至少检查一次金库库存现金。
C. 执行主任每周必须检查一次金库库存现金。
D. 省分行会计结算部每年必须至少组织一次对省辖行金库现金的检查。
A.检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。
B. 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。
C. 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。
D. 检查上门收款人员是否符合准入标准。
A.营业网点日间现金库必须设置在现金柜台内的独立房间
B.营业网点日间现金库须实行双人管理
C.现金柜员午间离开营业柜台用餐超过规定时间时,必须将其现金全部上缴网点现金日间库后,方可离开
D.营业终了,网点日间现金库内不得存放现金
A.二级分行安全保卫部门每季度对金库实地检查至少2次
B.一级支行分管行长和安全保卫部门每月实地检查至少1次
C.金库负责人每月对安全制度落实情况检查至少2次
D.视频监控中心每周对辖内金库进行非现场检查至少1次,每季度抽查覆盖面不低于100%
A.对网点款箱运送和现金复点、清分等业务进行监督管理,按周定期抽查录像。
B. 负责库房各类现金和贵金属、重要物品的保管及登记簿的序时记载。
C. 分析金库管理中存在的安全隐患和风险环节,并及时采取相应措施。
D. 会同管库员共同承担日常的开、锁库门工作。
A.寄库款箱指网点用于存放于金库保管的专用款箱。
B. 未设金库的网点每日应指定一名业务人员负责收、发寄库款箱和办理与金库押运公司或银行同业的款箱交接工作。
C. 寄库款箱交接工作必须在营业网点可监控范围内办理。
D. 寄库款箱日初到网点由接收人员接收后,需双人开箱复核寄库款箱中的款箱(包)的数量核实无误。
A.检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。
B. 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。
C. 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。
D. 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。
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