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提问人:网友lqlq2018 发布时间:2022-01-07
[主观题]

下列关于了解内部控制和控制测试中,错误的是()A注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制B

下列关于了解内部控制和控制测试中,错误的是()

A注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制

B如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制

C通常只有当询问、观察和检查程序结合在一起仍无法获得充分的证据时,注册会计师才考虑实施重新执行程序

D重新执行程序专属于控制测试

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更多“下列关于了解内部控制和控制测试中,错误的是()A注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制B”相关的问题
第1题
注册会计师在确定实施进一步审计程序的时间时考虑的重要因素有(  )。

A、控制环境

B、何时能得到相关信息

C、错报风险的大小

D、审计证据的充分性

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第2题
注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。()

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第3题
对小型被审计单位,注册会计师可以不了解被审计单位及其环境
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第4题
如果重大错报风险较高,说明审计风险一定高
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第5题
在审计业务承接阶段,注册会计师无须了解和评价控制环境
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第6题
重大错报风险是指如果存在某一错报,该错报单独或连同其他错报可能是重大的,注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施程序后没有发现这种错报的风险
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第7题
并非所有的财务报表重大错报风险都与经营风险相关,但所有的经营风险都会导致财务报表重大错报风险
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第8题
注册会计师通过了解被审计单位及其环境,可以为评价被审计单位内部控制设计的合理性和执行的有效性提供重要基础
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第9题
下列有关注册会计师实施进一步审计程序的时间的说法中,错误的是()

A、如果被审计单位的控制环境良好,注册会计师可以更多的在期中实施进一步审计程序

B、注册会计师在确定何时实施进一步审计程序时需要考虑能够获取相关信息的时间

C、对于被审计单位发生的重大交易,注册会计师应当在期中实施控制测试

D、如果评估的重大错报风险为低水平,注册会计师可以选择资产负债表日前适当日期为截止日实施函证

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