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提问人:网友ixyhuangyu 发布时间:2022-07-17
[多选题]

居民纳税人许某2020年度取得收入5万元,已由扣缴义务人向税务机关办理了全员全额扣缴申报,经计算后无需缴纳个人所得税。许某欲申请开具《纳税记录》,下列说法中正确的有()。

A.许某没有缴纳个人所得税,无法开具《纳税记录》

B.不论是否实际缴纳税款,许某均可以申请开具《纳税记录》

C.根据税法规定自行向税务机关办理纳税申报的,不可以申请开具《纳税记录》

D.根据税法规定自行向税务机关办理纳税申报的,可以申请开具《纳税记录》

E.许某若申请开具税款所属期为2018年度的个人所得税缴(退)税情况证明的,税务机关会为其开具《税收完税证明》(文书式)

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第1题
黑龙江省某供热企业(增值税一般纳税人)2009年度供热期间,向居民个人供热,直接向居民开具普通发票

黑龙江省某供热企业(增值税一般纳税人)2009年度供热期间,向居民个人供热,直接向居民开具普通发票取得收入500万元;向企业单位供热,开具增值税专用发票取得不含税收入1200万元;当年购进煤炭取得的增值税专用发票上注明价款600万元。当年该企业应缴纳的增值税为()万元。

A.72

B.84

C.102

D.132

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第2题
某小规模纳税人提供居民日常服务,当月取得收入10.3万元,发生成本5万元。该小规模纳税人当月应缴纳的增值税额为()万元。

A.0.3

B.0.1

C.0.5

D.3

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第3题
詹姆斯是美国人,2019年7月10日来华工作,2020年5月15日回国,则该纳税人()

A.2019年度为我国非居民个人,2020年度为我国居民个人

B.2019年度为我国居民个人,2020年度为我国非居民个人

C.2019年度和2020年度均为我国非居民个人

D.2019年度和2020年度均为我国居民个人

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第4题
某小规模纳税人销售旧货,取得含税收入10.3万元,销售货物取得不含税收入20万元,当月购入货物取得的普通发票上注明的金额为5万元,当月小规模纳税人应交纳的增值税税额为()万元。

A.0.8

B. 0.9

C. 1.2

D. 0.7

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第5题
某小规模纳税人销售旧货,取得含税收入10.3万元,销售货物取得不含税收入20万元,当月购入货物取得的普通发票上注明的金额为5万元,当月小规模纳税人应交纳的增值税税额为()万元

A.0.8

B.0.9

C.1.2

D.0.7

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第6题
郑某2019年度取得工资收入12万元,发表文章取得稿酬收入6万元。年底因解除劳动关系取得一次性补偿收入5万元,其全年综合所得收入额为:()

A.20.36万元

B.15.36万元

C.23万元

D.18万元

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第7题
某居民企业某年度会计报表提供的资料如下:(1)全年营业收入1862万元。(2)营业外收入为出租房屋取得

某居民企业某年度会计报表提供的资料如下:

(1)全年营业收入1862万元。

(2)营业外收入为出租房屋取得租赁收入24万元,特许权使用费收入15万元,购买国债的利息收入5.2万元,提供劳务收入8.8万元。

(3)准予扣除的成本、费用为1418万元。

(4)已缴纳营业税、城市维护建设税和教育费附加105万元,增值税56万元。

(5)营业外支出共17.8万元,其中包括赞助某单位2万元。

(6)该企业1~11月份已预缴企业所得税81万元。

已知:企业适用所得税税率为25%,没有不征税收入和未弥补的以前年度亏损,也没有税收优惠的规定减免和抵免的税额。

要求:根据以上资料,计算该企业年度汇算清缴所得税税款。

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第8题
某农资贸易有限公司为一般纳税人,2008年3月销售喷雾器,取得不含税销售收入5万元,销售农膜取得收
入2万元,销售化肥取得收入1万元,销售玉米种子取得收入2万,销售农药取得收入2万,销售驱蚊剂取得收入0.5万元;销售清毒剂取得收入0.4万元,销售塑料管取得收入5万元,销售天燃蜂蜜取得收入0.9万元。(除题目中明确不含税外,其他的收入均视为含税)则该公司3月份应纳增值税为()。

A.0.96万元

B.2.16万元

C.2.19万元

D.2.70万元

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第9题
某农资贸易有限公司为一般纳税人,2009年3月销售喷雾器,取得不含税销售收入5万元,销售农膜取得收
入2万元,销售化肥取得收入1万元,销售玉米种子取得收入2万,销售农药取得收入2万,销售驱蚊剂取得收入0.5万元;销售清毒剂取得收入0.4万元,销售塑料管取得收入5万元,销售天然蜂蜜取得收入0.9万元。(除题目中明确不含税外,其他的收入均视为含税)则该公司3月份应纳增值税为()。

A.0.96万元

B.2.16万元

C.2.19万元

D.2.70万元

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第10题
某汽车制造企业2020年度销售小汽车收入10000万元,销售零部件收入2000万元,出租闲置办公楼取得租金收入300万元,处置旧生产设备取得收入300万元,将自产小汽车捐赠给其他单位,小汽车公允价值40万元,本年取得投资收益500万元,该企业当年发生业务招待费130万元,则业务招待费应调增应纳税所得额为()万元。

A.52

B.68.3

C.64.3

D.68.5

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