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提问人:网友afeiafei 发布时间:2022-01-07
[单选题]

与财务报表审计的无保留意见审计报告相比,无保留意见内部控制审计报告特有的要素是

A.内部控制固有局限性的说明段

B.注册会计师的签名和盖章

C.会计师事务所的名称、地址及盖章

D.报告日期

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1天前
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第1题
关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有( )A.如果
关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有( )

A.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定意见的内部控制审计报告

B.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告

C.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告

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第2题
出具无保留意见的内部控制审计报告应符合的条件有

A、在基准日,被审计单位按照适用的内部控制标准的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制

B、在基准日,被审计单位按照适用的内部控制标准的要求,在所有方面保持了有效的内部控制

C、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制

D、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到重大限制

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第3题
下列关于评价控制缺陷的说法中,错误的是

A、注册会计师应当评价其识别的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成内部控制的重大缺陷

B、在计划和实施审计工作时,注册会计师需要寻找单独或组合起来不构成重大缺陷的控制缺陷

C、控制缺陷的严重程度与错报是否发生无关

D、控制缺陷的严重程度取决于控制不能防止或发现并纠正错报的可能性大小

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第4题
内部控制审计与财务报表审计,在识别重要账户、列报及其相关认定时应当评价的风险因素相同,因此,这两种审计中识别的重要账户、列报及其相关认定应当相同。
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第5题
向适当人员询问通常是比较有效的方法,向负责处理具体业务人员的下级进行询问通常更加有效。
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第6题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中不正确的是( )。

A、建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任

B、注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行

C、内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同

D、财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性水平

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第7题
下列属于审计工作底稿基本要素的有( )

A、审计工作底稿的标题

B、审计标识及其说明

C、索引号及编号

D、编制人、复核人姓名及编制日期、复核日期

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第8题
实训演练中使用的是广州福斯特科技有限公司开发的审计实务教学系统。
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第9题
货币资金审定表反映对库存现金、银行存款和其他货币资金审计的汇总表。
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