柜台经理交接时,核对、填写《账务核对情况表》,各科目余额应截至接交人至本网点接交日报表余额()
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A.班前准备检查情况、上日报表核对情况、日间柜台操作与服务情况
B. 记录各项贷款、贴现、使用中印鉴卡、代保管及抵质押物品等实物与会计账务定期核对的情况
C. 会计人员及会计岗位调整情况、出勤情况、重大会计事项
D. 节假日值班时登记当班人员、现金封包等情况
A.班前准备检查情况、上日报表核对情况、日间柜台操作与服务情况
B.记录各项贷款、贴现、使用中印鉴卡、代保管及抵质押物品等实物与会计账务定期核对的情况
C.会计人员及会计岗位调整情况、出勤情况、重大会计事项
D.节假日值班时登记当班人员、现金封包等情况
A.次日|
B.3个工作日|
C.5个工作日|
D.一周
A.、柜台经理
B.、备岗柜台经理
C.、柜台经理和备岗柜台经理
D.、柜台经理或备岗柜台经理
A.与人行票据交换员交接票据包时是否及时登记相关登记簿
B. 是否留存人行票据交换员身份信息每日交接时进行核对
C. 检查票据包在传递过程中是否加锁片封口
D. 检查交接登记簿日期、锁片码、交接人等记录是否完整
A.正式岗位交接登记簿
B. 临时离岗位交接登记簿
C. 重要物品交接登记簿
D. 印章交接登记簿
A.、经分行运营管理部同意,所在机构负责人批准后,与接交人就需要移交的印章、重要物品、登记簿等物品和日常性工作办理交接;
B.、在“重要物品保管及交接登记簿”、“印章保管及交接登记簿”做好交接登记;
C.、如有特殊工作移交,可直接在“岗位交接登记簿”中注明;
D.、填写“物品移交清单”、“账务核对情况表”、“工作移交清单”
A.对私业务主管
B. 备岗柜台经理
C. 柜台经理
D. 支行负责人
A.签章是否齐全,与预留签章样本是否一致。
B. 金额大、小写是否一致。
C. 收款人账号、户名及开户行是否填写齐全。
D. 查询“448-1个人消费贷款暂挂款项”的账务明细,核对明细账摘要中注明的借据号是否与凭证中注明的借据号一致。
A.查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符
B. 发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行
C. 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认
D. 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权
A.柜员应通过“0047最后五笔账务性交易查询”查询核心系统账务流水,通过“915005通存通兑查询”交易查询农信银业务状态。
B. 核对现金库存,根据库存现金收付情况进行后续处理。
C. 柜员发现当日操作错误,应根据有关规定,通过“913006柜台冲销”交易进行冲销处理。
D. 网点柜员可以应客户要求,使用“柜台冲销”交易处理业务。
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