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提问人:网友fish8088 发布时间:2022-01-07
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注册会计师开展的内部控制审计是为了证明内部控制措施的符合性无需为此出具审计报告。

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第1题
关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()

A.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定意见的内部控制审计报告

B.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告

C.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告

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第2题
注册会计师审计范围受到限制的,应当解除业务约定并出具无法表示意见的内部控制审计报告。()

注册会计师审计范围受到限制的,应当解除业务约定并出具无法表示意见的内部控制审计报告。()

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第3题
注册会计师不能确定期后事项对内部控制有效性的影响程度的,应该出具()。A .标准内部控制审计报

注册会计师不能确定期后事项对内部控制有效性的影响程度的,应该出具()。

A .标准内部控制审计报告

B .带强调意见段的无保留意见内部控制审计报告

C .否定意见内部控制审计报告

D .无法表示意见审计报告

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第4题
(多选)下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有()

A.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署相同的日期

B.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,注册会计师应当对内部控制发表否定意见

C.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具否定意见的内部控制审计报告

D.如果对内部控制的有效性发表否定意见,注册会计师应当确定该意见对财务报表审计意见的影响,并在内部控制审计报告中予以说明

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第5题
注册会计师应当针对期后期间,询问并检查信息,这些信息不包括()。

A.在审计期间出具的内部审计报告或类似报告

B.其他注册会计师出具的涉及被审计单位内部控制缺陷的报告

C.监管机构发布的涉及被审计单位内部控制的报告

D.注册会计师在执行其他业务中获取的、有关被审计单位内部控制有效性的信息

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第6题
内部控制审计业务的报告目标包括()。

A.被审计单位对外公布或报送内部控制审计报告的时间

B. 注册会计师与管理层和治理层讨论内部控制审计工作的性质、时间安排和范围

C. 注册会计师与管理层和治理层讨论拟出具内部控制审计报告的类型和时间安排

D. 沟通的其他事项等

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第7题
注册会计师执行内部控制审计业务,可能出具的审计报告包括()。

A.无法表示意见的审计报告

B.无保留意见的审计报告

C.保留意见的审计报告

D.否定意见的审计报告

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第8题
A注册会计师在完成丁公司的内部控制审计工作后,获取了充分适当的审计证据并认为丁公司的财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷,由此应当出具内部控制审计报告类型是()。

A.标准内部控制审计报告

B.带强调事项段的非标准内部控制审计报告

C.否定意见的内部控制审计报告

D.无法表示意见的内部控制审计报告

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第9题
审计工作记录包括可能导致出具非标准内部控制审计报告的其他审计发现。()

审计工作记录包括可能导致出具非标准内部控制审计报告的其他审计发现。()

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第10题
注册会计师审计范围受到限制的,需要出具()内部控制审计报告。A.标准意见B.带强调事项段的无

注册会计师审计范围受到限制的,需要出具()内部控制审计报告。

A.标准意见

B.带强调事项段的无保留意见

C.否定意见

D.无法表示意见

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