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提问人:网友sai1686842 发布时间:2022-01-07
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【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下: ...

【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下: (1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请,填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 (2) 供销科根据前制定的采购计划,对“请购单”进行审批。如符合计划,便组织采购;否则请示公司总经理批准。 (3) 决定采购的材料,由供销科填写一式二联的“订购单”,其中一联供销科留存;另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 (4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对;供货合同的副本分别转交仓库和财务科,以备查。 (5) 采购来的材料运抵仓库,由仓库保管员验收入库。验收时,将运抵的材料与采购合同副本,供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存,作为登记材料明细帐的依据;一联转送供销科;一联转送财务科。 (6) 供销科收到“验收单”后,将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票,其他银行结算凭证相核对,若相符或不符,以确定此采购业务的完成情况。 (7) 财务科接到验收单后,有主管材料核算的会计,将验收单与采购合同副本,供货单位发来的发票,其他银行结算凭证相核对。以符或不符作为是否支付货款的依 据。 (8) 应支付款的,由会计开出付款凭证,交出纳员办理付款手续。 (9) 出纳员付款后,在进货发票盖章“付讫”章。再转交会计记帐。 (10) 财务科的材料明细帐,定期与仓库的材料明细帐核对。 要求:针对该公司材料采购业务的内部控制制度进行评审,指出控制的缺点,并提出改进意见。

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第1题
简答题 采购与付款循环的主要内部控制中,购货业务环节中需要职责分离的有哪些?
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第2题
采购业务内部控制的基本内容包括()。

A.不相容职务分离制度

B.订货控制制度

C.请购单控制制度

D.货物验收控制制度

E.收款与对账控制制度

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第3题
【单选题】在采购业务的内部控制制度中,要求企业先发出询价单,然后进行谈判并签合同及订货单的制度是()。

A.存货采购的请购单控制制度

B.订货控制制度

C.货物验收控制制度

D.入账付款或应付账款控制制度

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第4题
以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中,不正确的是()。

A.内部控制制度主要由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

B.应当遵循健全性、有效性、独立性、相互制约、成本效益、及时性等原则

C.包括内部控制机制和内部控制制度两个方面

D.内部控制制度应合法合规

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第5题
审计人员在对某厂材料采购业务进行审计时发现,该厂材料采购内部控制制度的实施方法如下: (1)首先由仓库根

审计人员在对某厂材料采购业务进行审计时发现,该厂材料采购内部控制制度的实施方法如下:

(1)首先由仓库根据生产需要和库存情况,提出材料采购申请,填写1份“请购单”,并交供应科审核批准。

(2)供应科根据事前制订的采购计划,对“请购单”进行审核。如果符合计划,则批准,组织采购;如果与计划不符,则单独请厂长审批。

(3)决定采购的材料,供应科填写一式二联的“订购单”,一联由供应科留存,另一联由采购员交供货单位,采购员持“订购单”与供货单位协商采购并签订购货合同。

(4)购货合同的正本留供应科,并与“订购单”核对,副本分别交仓库和财务科,以备将来备考。

(5)采购来的材料运抵仓库,由仓库保管员验收入库,将运抵的材料与采购合同副本、供货单位发来的“发运单”相互核对,然后填写一式三联的“验收单”,一联由仓库留存,作为登记材料明细账的依据,一联交供应科,一联交财务科。

(6)供应科收到“验收单”后,将“验收单”与购货合同副本、供货单位发来的发货票、银行结算凭证相核对,根据核对结果,确定此项采购业务的完成情况。

(7)财务科接到“验收单”后,由主管材料核算的会计人员,将“验收单”与购货合同副本、供货单位发来的发货票、银行结算凭证相核对。如果核对相符,则如数支付货款,否则拒付货款。

(8)应支付货款的,由会计人员开出付款凭证,交出纳员办理付款手续。

(9)出纳员付款,在进货发票上加盖“付讫”戳记,现转交会计人员记账。

(10)将财务科的材料明细账,定期与仓库的材料明细账相核对。

要求:

(1)评审该厂材料采购内部控制制度,指出控制的强点和弱点。

(2)针对弱点,提出改进意见。

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第6题
建立和健全内部控制制度包括()

A.内部稽核制度

B.内部牵制制度

C.内部采购制度

D.内部审计制度

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第7题
以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中,不正确的是()。A.基金管理公司内部控制包括内部控

以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中,不正确的是()。

A.基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面

B.公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

C.公司内部控制机制一般包括五个层次

D.公司内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽

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第8题
采购业务内部控制设计的目的之一是保证采购业务的会计核算及时正确()。A、不确定B、错误C、正确

采购业务内部控制设计的目的之一是保证采购业务的会计核算及时正确()。

A、不确定

B、错误

C、正确

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第9题
成本核算业务的基础工作控制制度有()

A.定额管理制度

B.标准成本制度

C.原始记录制度

D.内部计划价格制度

E.材料物资的收发、领退、清查制度

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第10题
《商业银行个人理财业务暂行办法》规定:商业银行开展个人理财业务,应建立相应的()和(),严格实行授权管理制度。

A.风险管理体系 内部控制制度

B.质量管理体系 内部控制制度

C.领导管理体系 内部控制制度

D.监督管理体系 内部控制制度

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