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提问人:网友upzone 发布时间:2022-01-06
[主观题]

在对采购进行审计时,内部审计师发现几起有关公司竞标政策的违规事件。上一年的审计报告已报告过同

样的情形,但是没有采取纠正措施。下列______项最佳描述了针对这个重复发现的恰当行为。

A.审计报告应该注明,上一次审计中已报告过同样的情形

B.在离场访谈过程中,管理层应当意识到还未对上一次报告的发现进行纠正

C.内部审计主管应该确定管理层或者董事会是否承担了不采取纠正措施所产生的风险

D.内部审计主管应该确定是否应该将这种情形向独立审计师和管制机构报告

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第1题
在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信
息所能支持的结论是:

A.采购经理未遵守公司的政策;

B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为;

C.在审计报告中应说明这一审计发现;

D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价;

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第2题
在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购人员日常会接受某供应商机构提供的假日旅游,另一些工程师和采购人员就不会接受由供应商提供的任何一次工作午餐。内部审计师应该采取下列______项行动

A.不采取行动。工程师和采购人员都是专业人员,内部审计师干涉这些基本属于私人的决定是不适当的

B.向接受假日旅游的工程师和采购人员提出正式地建议,这将有助于防止收受回扣的可能性,同时还能保持审计师同被审计方之间的良好关系

C.正式向公司建议制定职业道德规范,以便为个人的可接受行为提供决策指南

D.出具一份正式的有缺陷报告,标明接受假日旅游的人员姓名,但不提出建议。管理层负责采取纠正措施

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第3题
在对采购程序进行经营审计时,审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()

A.采购经理未遵守公司的政策

B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为

C.在审计报告中应说明这一审计发现

D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价

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第4题
在对某公司的生产循环实施经营审计时,内部审计师发现,由于缺少明确的指导方针,有些工程9币和采购
人员日常会接受某供应商机构提供的假日旅游,另一些工程师和采购人员就不会接受由供应商提供的任何一次工作午餐。内部审计师应该采取下列______项行动。

A.不采取行动。工程师和采购人员都是专业人员,内部审计师干涉这些基本属于私人的决定是不适当的

B.向接受假日旅游的工程师和采购人员提出正式地建议,这将有助于防止收受回扣的可能性,同时还能保持审计师同被审计方之间的良好关系

C.正式向公司建议制定职业道德规范,以便为个人的可接受行为提供决策指南

D.出具一份正式的有缺陷报告,标明接受假日旅游的人员姓名,但不提出建议。管理层负责采取纠正措施

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第5题
在对以家大型电话公司的新建收费系统进行初次审计时,内部审计师们考虑下载几天的交易额,建立专门文件,再应用通用审计软件开展分析。这种方法的主要缺陷是()

A.数据可能不够充分,无法发现不常出现的问题。

B.从其设计目的看,审计软件无法针对这么多数据有效开展工作。

C.所需审计技术对审计师来说是陌生领域。

D.选择交易的过程可能过于严重地干扰正常业务处理。

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第6题
在对以家大型电话公司的新建收费系统进行初次审计时,内部审计师们考虑下载几天的交易额,建立专门文件,再应用通用审计软件开展分析。这种方法的主要缺陷是()

A.数据可能不够充分,无法发现不常出现的问题。

B. 从其设计目的看,审计软件无法针对这么多数据有效开展工作。

C. 所需审计技术对审计师来说是陌生领域。

D. 选择交易的过程可能过于严重地干扰正常业务处理。

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第7题
某内部审计师在对某保险公司进行审计时发现,该公司高层管理人员为了逃避重大法定制裁,故意在
提交给监管机构的财务报表中将资产项下的20万美元进行了错误分类。要继续遵守《国际内部审计师协会职业道德规范》,审计师应采取的最合适的措施是什么?

A.在工作底稿中记录以上情况,但在得到指示之前不采取进一步措施;

B.与审计管理人员讨论此事,并保证将情况通报董事会;(道德规范)

C.向董事会发送情况通报备忘录;

D.既然已牵涉到高层管理人员,应将此事向监管机构报告。

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第8题
在对用户身份识别控制程序进行审计时,内部审计师应进行下列哪项测试?

A.在数据终端检查口令的隐藏

B.检查利用访问控制软件建立适当的职责分工的情况

C.检查非活动用户的撤消情况

D.以上都是

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第9题
在对公司进行综合审计时,以下哪项内容是内部审计师的首要考虑?

A.关于资金来源和使用情况的报告的准确性。

B.公司使命的实现程度。

C.对公司政策和程序的遵守情况进行的核实。

D.与预算编制过程相关的程序的恰当性。

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第10题
在对银行的投资和贷款活动进行审计时,下列程序中应作为初步调查一部分的是()

A.审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。

B.与管理当局会谈,确认有关投资和贷款活动政策的变化。

C.审查董事会会议纪录确认影响投资和贷款活动政策的变动。

D.以上全对。

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