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提问人:网友aoyoudeyu 发布时间:2022-01-06
[单选题]

在计算应纳税所得额时,企业实际支付给关联方的利息支出,符合一定条件的,可以不用遵循关联企业债资比例扣除的规定(金融企业为5:1;其他企业为2:1),按不超过金融企业同期同类贷款利率计算的金额扣除。这些条件包括()

A.能够提供相关资料,并证明相关交易活动符合独立交易原则的

B. 企业的实际税负高于境内关联方的

C. 企业的实际税负不高于境内关联方的

D. 借款金额较低的

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匿名网友[93.***.***.185]选择了 C
1天前
匿名网友[58.***.***.163]选择了 D
1天前
匿名网友[102.***.***.50]选择了 C
1天前
匿名网友[183.***.***.103]选择了 B
1天前
匿名网友[169.***.***.114]选择了 D
1天前
匿名网友[38.***.***.187]选择了 B
1天前
匿名网友[64.***.***.121]选择了 D
1天前
匿名网友[249.***.***.37]选择了 B
1天前
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第1题
在计算应纳税所得额时,企业实际支付给关联方的利息支出,不得税前扣除。()
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第2题
下列支出,准与在计算企业所得税应纳税所得额时税前扣除的是

A.税收滞纳金

B. 上缴给关联企业的管理费

C.支付给银行的罚息

D. 纳税人计提的风险基金

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第3题
在计算外商投资企业和外国企业应纳税所得额时,下列项目不得列为成本、费用和损失的有()。

A.各项增值税款

B.用于公益性、救济性捐赠支出

C.支付给总机构的特许权使用费

D.无形资产的受让、开发支出

E.支付给关联企业的管理费

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第4题
在中国境内设立机构场所的外国企业,其应纳税所得额计算中准予扣除的项目有()。

A.向其关联企业支付的管理费

B.支付给总机构的同本机构生产经营有关的合理管理费

C.境外取得的与本机构有实际联系的利息所得已在境外缴纳的所得税款

D.意外事故损失有赔偿的部分

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第5题
下列关于关联企业之间的业务往来,陈述不正确的是()

A.外资股份低于50%且仅与境内关联方发生关联交易,可以免于准备同期资料

B.企业与其关联方共同开发、受让无形资产发生的成本,在计算应纳税所得额时应当按照独立交易原则进行分摊

C.母公司以管理费形式向子公司提取费用,子公司因此支付给母公司的管理费,可以在税前扣除

D.实际税负相同的境内关联方之间的交易,只要该交易没有直接或间接导致国家总体税收收入的减少,原则上不做转让定价调查、调整

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第6题
依据原企业所得税的相关规定,在计算应纳税所得额时,下列各项支出不得从收入总额中扣除的是()。

A.外汇借款的汇兑损益

B.按规定支付给总机构的管理费用

C.向关联企业的捐赠支出

D.转让各类固定资产发生的费用

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第7题
金融企业在计算应纳税所得额时,实际支付给关联方的利息支出,其接受关联方债权性投资与权益性的投资比例为()时准予扣除。

A.2:1

B.3:1

C.4:1

D.5:1

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第8题
下列关于资本弱化管理的说法中,正确的有()。

A.利息支出包括直接或间接关联债权投资实际支付的利息、担保费、抵押费和其他具有利息性质的费用

B.如果所有者权益小于实收资本(股本)与资本公积之和,则权益投资为实收资本(股本)与资本公积之和

C.不得在计算应纳税所得额时扣除的利息支出,不得结转到以后纳税年度

D.直接或间接实际支付给境外关联方的利息应视同分配的股息,按照股息和利息分别适用的所得税税率差补征企业所得税

E.“实际支付利息”是指企业按照收付实现制调整的计入成本费用的利息

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第9题
按照现行外商投资企业和外国企业所得税法的有关规定,企业发生的下列支出在计算应纳税所得额时不得扣除的有()。

A.支付给总机构的特许权使用费

B.支付给总机构的管理费,

C.支付给关联企业的管理费

D.境内工作职工的境外社会保险费

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第10题
外资企业在计算应纳税所得额时,( )不得从收入总额中扣除。

A.用于中国境内公益、救济性质的捐赠

B.与生产经营有关的合理的借款利息已经当地税务机关审核同意

C.向其关联企业支付的管理费

D.按规定支付给职工的工资和福利费

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