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提问人:网友zhyaju123 发布时间:2022-01-06
[单选题]

7.下列审计程序中属于内部审计程序的包括()。

A.制定年度审计计划

B.组成审计组

C.编制项目审计计划

D.下发审计通知书

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第1题
内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:()
A.内部审计师利用通用审计软件选择了一部分应收账款,并通过函证手段取得了证明其存在性的结论

B.内部审计师通过观察固定资产得出数目,并与年末的记录中固定资产的盘点数进行比对,从而证明了固定资产的存在性

C.内部审计师通过检查2014年的存货收发记录,没有发现2013年的存货交易记录,所以证明2014年的记录是正确的

D.内部审计师利用分析性复核程序估计销售账户余额的正确性,得出账簿记录的正确性

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第2题
8.会计师事务所在出具审计报告、作出审计决定后,应当在规定的时间制定部门内检查或者了解被审计单位和其他有关单位的整改情况,并向审计机关提出检查报告。( )
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第3题
9.签订审计业务约定书时注册会计师财务报表审计的特有的审计步骤,国家审计、内部审计不需要这一程序。( )
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第4题
10.审计程序又称为审计过程,是指审计从开始到结束的系统工作步骤,狭义的审计程序范围三个阶段。其中( )是审计过程的核心阶段。
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第5题
1.审计人员对被审计单位的财务报表按照报表项目次序,实施必要的审计程序,获取充分、适当的审计证据,并对财务报表发表审计意见的审计方法为( )。

A、顺查法

B、逆查法

C、报表项目法

D、业务循环法

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第6题
2.对会计资料的审查按照会计核算程序的先后顺序,依次审核和分析凭证、账簿和报表,这种审计方法为( )。

A、顺查法

B、逆查法

C、报表项目法

D、业务循环法

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第7题
3.审计人员直接从第三方(被询证者)获取书面答复以作为审计证据的审计方法为( )。

A、审阅法

B、核对法

C、观察法

D、函证

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第8题
5.审计人员推断某一重大错报不存在而实际上存在的风险为( )。

A、依赖过度风险

B、误拒风险

C、信赖不足风险

D、误受风险

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第9题
4.用来对总体中某一事件发生率得出结论的统计抽样方法为( )。

A、属性抽样

B、变量抽样

C、统计抽样

D、非统计抽样

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第10题
6.审计人员需要对审计证据的可靠性作出判断,下列关于审计证据可靠性的表述中正确的有( )。

A、审计人员直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠

B、从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠

C、审计人员推论得出的审计证据比直接获取的审计证据更可靠

D、内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠

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