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提问人:网友caigener666 发布时间:2022-01-06
[单选题]

以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。

A.丙公司建立了预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理

B. 丙公司加强应付账款和应付票据的管理,由会计部门按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项

C. 丙公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

D. 丙公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部控制的规定办理采购付款交易

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匿名网友[246.***.***.38]选择了 A
1天前
匿名网友[99.***.***.89]选择了 B
1天前
匿名网友[238.***.***.162]选择了 C
1天前
匿名网友[84.***.***.50]选择了 D
1天前
匿名网友[105.***.***.249]选择了 B
1天前
匿名网友[217.***.***.173]选择了 D
1天前
匿名网友[107.***.***.198]选择了 D
1天前
匿名网友[123.***.***.150]选择了 D
1天前
匿名网友[0.***.***.250]选择了 B
1天前
匿名网友[8.***.***.161]选择了 C
1天前
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更多“以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。”相关的问题
第1题
以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是()

A.杰曼公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定

B.杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.杰曼公司已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付

D.杰曼公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第2题
审查R公司2005年度会计报表的应收账款项目时,注册会计师首先对R公司与应收账款相关的内部控制实施了控制测试,确认其内部控制设计合理、执行有效,固有及控制风险均为低水平。在此基础上决定,以函证作为重要的审计程序并适当提高消极式函证的比例。在注册会计师选择的以下消极式函证对象中,你不认可的是()。

A.2005年前半年开始与R公司发生交易的丙公司

B.欠款金额为260.26元但以前年度未曾函证的戊公司

C.欠R公司数十笔货款,但每笔欠款金额均较小,且能及时回函的庚公司

D.欠款金额虽大,但多年来一直认真对待函证的戌公司

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第3题
ABC会计师事务所接受委托审计C公司20×8年度财务报表,丙注册会计师负责存货项目的审查。在实施审计的过程中,遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,丙注册会计师应该()。

A.增加测试与存货相关的内部控制的范围

B.要求丙公司在期末实施存货盘点

C.在期末前或后实施存货监盘程序,并测试盘点日至期末发生的存货交易

D.检查购货、生产、销售的记录和凭证,以确定期末存货余额

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第4题
K公司的以下与付款业务相关的内部控制内容符合内部会计控制规范的是()。

A.K公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.K公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.公司已到期的应付款项由出纳办理结算与支付

D.K公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第5题
乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是()。

A.乐华公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.乐华公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付

D.乐华公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第6题
以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是()。

A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理

B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险

C.采购、验收与相关会计记录需职责分离

D.付款审批与付款执行需职责分离

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第7题
K公司的以下与付款业务相关的内部控制内容符合内部会计控制规范的是()。

A.K公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.K公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.K公司已到期的应付款项由出纳办理结算与支付

D.K公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第8题
A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价: (),分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷,简要说明理由和改进建议
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第9题
以下内部控制中属于与采购与付款循环的“完整性”认定相关的关键内部控制是()。

A.已填制的验收单均已登记入账

B.订货单、验收单均连续编号

C.采购的价格和折扣均经适当批准

D.内部核查应付账款明细账的内容

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第10题
以下关于采购与付款循环的内部控制中,注册会计师认为与应付账款的完整性认定直接相关的是()。

A.采用适当的会计科目表核算采购与付款交易

B.采购价格和折扣须经被授权人员的批准

C.会计主管复核付款凭单后是否附有完整的相关单据

D.订购单均经事先连续编号并将已完成的采购登记入账

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