搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友xxhacker 发布时间:2022-01-06
[主观题]

对内部控制进行调查时可以采用的方法有: A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.

对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

E.对会计报表项目余额进行审查

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
更多“对内部控制进行调查时可以采用的方法有: A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.”相关的问题
第1题
35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A .查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B .问被

35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

A .查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B .问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C .检查内部控制过程中生成的文件和记录

D .观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

E .对会计报表项目余额进行审查

点击查看答案
第2题
针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有: A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审

针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:

A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计

B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一

C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查

D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

点击查看答案
第3题
审计人员对内部控制进行调查了解的方法有: A.查阅相关文件 B.分析性复核 C.询问有关人员 D.观

审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:

A.查阅相关文件

B.分析性复核

C.询问有关人员

D.观察业务活动

E.检查内部控制执行过程中生成的记录

点击查看答案
第4题
对内部控制进行调查记录的方法有如下几种,其中()方式适用于内部控制比较简单、比较容易描述的小企
业。

A.调查表法

B.文字表述法

C.流程图法

D.核对表法

点击查看答案
第5题
案例一(一) 资料某审计组于2006年2月对某公司 2005年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部

案例一

(一) 资料

某审计组于2006年2月对某公司 2005年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了侧评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。有关情况和资料如下:

1 .以前年度未对存货实施盘点,仓库出库单未连续编号。

2 .2005 年 4 至 7 月,由于会计人员休产假,存货明细账由仓库保管员代记。

3 .每个月末,由日常负责到银行取送单据的出纳员编制银行存款余额调节表。

4 .2005年12月31日,应收账款账面金额是4200 万元,由80 笔赊销业务形成,审计人员按照时间顺序将80 笔赊销连续编号为 001 至 080 ,并随机抽取了其中 20 笔进行审查,这 20 笔赊销业务账面金额是 984 万元,经审定实际应为 1 020 万元。

(二)要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。

51 .审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:

A .文字说明法

B .调查表法

C .流程图法

D .录像与录音法

点击查看答案
第6题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: A.运用分析性复核方法检查有关数据和

审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:

A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性

B.询问管理人员和其他有关人员

C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

D.向有关第三方进行函证

E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况

点击查看答案
第7题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有()

A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性

B.询问管理人员和其他有关人员

C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

D.向有关第三方进行函证

E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况

点击查看答案
第8题
对被审单位的内部控制制度进行符合性测试,对抽查的样本进行审核时,一般采用方法有( )。

A.工作底稿法

B.检查证据法

C.验证法

D.实地观察法

点击查看答案
第9题
对被审计单位的内部控制系统进行控制测试,对抽查的样本进行审核时,一般采用的方法有()。

A.工作底稿法

B.检查证据法

C.验证法

D.实地观察法

E.核对法

点击查看答案
第10题
下列表述中,属于《独立审计基本准则》中“外勤准则”规定的内容,且表述正确的有()。

A.注册会计师对审计过程中知悉的商业秘密应保密

B.注册会计师应当研究评价被审计单位相关的内部控制,据以确定实质性测试的性质、时间和范围

C.注册会计师在进行符合性测试和实质性测试时,一般应当采用抽样审计的方法

D.注册会计师可以根据需要,配备相应的业务助理人员和聘请专家协助工作,但应对其工作结果负责。

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP