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提问人:网友hnyxzzj 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下列审计程序中,可以用于风险评估程序的有()。

A.询问

B.分析程序

C.观察

D.检查

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匿名网友[139.***.***.0]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“下列审计程序中,可以用于风险评估程序的有()。”相关的问题
第1题
设备的风险评估工作完成后,可通过获得的()确定设备风险级别。

A. 设备可能损失的资产

B. 设备风险值

C. 设备平均故障率

D. 以上均不正确

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第2题
下列说法中,选项正确的有()。

A. 在实施风险评估程序以获取控制是否得到执行的审计证据时,注册会计师应当确定某项控制是否存在,设计是否合理,运行是否有效

B. 如果注册会计师拟信赖针对特别风险的控制,那么所有关于该控制运行有效性的审计证据必须来自当年的控制测试。相应地,注册会计师应当在每次审计中都测试这类控制

C. 如果信赖的内部控制自上次测试后未发生变化,且不属于旨在减轻特别风险的控制,注册会计师对以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据信赖程度较高,则在本次审计中可不进行控制测试

D. 对于一项自动化的应用控制,注册会计师可以利用该项控制得以执行的审计证据和信息技术一般控制(特别是对系统变动的控制)运行有效性的审计证据,作为支持该项控制在相关期间运行有效性的重要审计证据

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第3题
在实施实质性分析程序时,注册会计师可以使用审计抽样。
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第4题
以下( )审计程序不能运用于控制测试。

A、分析程序

B、询问

C、观察

D、检查

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第5题
下列关于具体审计程序的特点说法正确的有()。

A. 记录或文件检查可以提供可靠程度不同的审计证据,其可靠程度取决于记录或文件的来源和性质

B. 观察证据本身并不能提供充分的证据,这是因为考虑到注册会计师就在现场,被审计单位的雇员很有可能会改变其平时一贯的行为

C. 询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性

D. 重新计算就是对被审计单位所作的计算予以再核对,核对被审计单位的计算是指测试被审计单位数学计算的准确性,包括计算销售发票和存货总额、并核对折旧费用和预付费用的计算,而被审计单位的日记账则不需要重新加总

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第6题
A注册会计师在审计甲公司的应收账款项目时,甲公司的应收账款账面总额是1000万元,通过测试样本发现样本金额有20万元的高估,高估部分为样本账面金额的20%,由此,A注册会计师应该确定的推断错报为(  )万元。

A、180

B、200

C、20

D、60

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第7题
下列有关项目组讨论的时间和方式的说法中,不正确的是(  )。

A、项目组成员只在审计工作开始时讨论并交换彼此信息

B、项目组成员通过讨论,可以交流和分享在审计过程中获得的信息

C、项目组成员可以讨论可能对重大错报风险评估产生影响的信息或针对这些风险实施审计程序的信息

D、项目组还可以根据实际情况讨论其他重要事项

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第8题
下列有关被审计单位对会计政策的选择和运用的说法中,不正确的是(  )。

A、注册会计师不需要考虑不经常发生的交易的会计处理方法是否适当

B、在缺乏权威性标准或共识的领域,注册会计师应当关注被审计单位选用了哪些会计政策、为什么选用这些会计政策以及选用这些会计政策产生的影响

C、如果被审计单位变更了重要的会计政策,注册会计师应当考虑变更的原因及其适当性

D、当新的企业会计准则颁布施行时,注册会计师应考虑被审计单位是否应采用新颁布的会计准则,如采用,是否已按照新会计准则的要求做好衔接调整工作,并收集执行新会计准则需要的信息资料

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第9题
在下列各项中,不属于内部控制要素的是(  )。

A、控制风险

B、控制活动

C、对控制的监督

D、控制环境

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