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提问人:网友18***192 发布时间:2022-01-06
[单选题]

单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送备案的机关或部门是:

A.上级审计机关

B.同级纪检、监察部门

C.同级审计机关

D.上级纪检、监察部门

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匿名网友[183.***.***.222]选择了 C
1天前
匿名网友[112.***.***.145]选择了 B
1天前
匿名网友[232.***.***.147]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[145.***.***.249]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[30.***.***.203]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
下列说法正确的是()()

A.内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、诚信、保密

B.国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作

C.单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案

D.内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,对本单位内部管理的领导人员实施经济责任审计时,可以参照执行国家有关经济责任审计的规定

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第2题
保险机构应每年()前向中国保监会提交上一年度的内部审计工作报告,报告中应包括公司年度审计工
作计划和内部审计工作总结。

A.3月15日

B.5月15日

C.6月15日

D.7月15日

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第3题
按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定.以满足发挥内部审诗作用的需要

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第4题
下列哪些事项属于《江苏省农村信用社稽核工作考核办法》规定的考核内容()。出自《江苏省农村信用社稽核工作考核办法》苏信联发[2005]46号)

A. 是否按单位员工人数、机构网点总数的规定比例配足专职稽核人员

B. 是否按照规定建立健全稽核人员岗位责任制、稽核工作问责制、稽核处罚办法

C. 是否有全年稽核工作计划和年度工作总结,年度工作是否按计划组织实施

D. 是否参加内部审计协会,并定期向内审协会报送工作报告

E. 稽核报告是否符合质量控制要求,已稽核的单位是否存在应该发现而没有发现的较大问题;稽核材料是否搜集齐全,并归档及时

F . 每年对机关内设机构及所辖分支机构的全面稽核是否达到一定比例;重要岗位人员变动是否全部进行离任(岗)稽核

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第5题
单位应当实行内部控制关键岗位业务人员和部门负责人的轮岗制度。不具备轮岗条件的单位应当替代采取()、部门互审等控制措施。

A.专项审计

B. 相互监督

C. 风险评估

D. 业务抽查

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第6题
省、市、县人民政府应当将优化营商环境工作纳入()

A.工作计划

B.工作目标

C.政府绩效考核

D.工作总结

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第7题
下列哪些事项属于《江苏省农村信用社稽核工作考核办法》规定的考核内容()。出自《江苏省农村信用社稽核工作考核办法》苏信联发[2005]46号)

A.是否按单位员工人数、机构网点总数的规定比例配足专职稽核人员

B.是否按照规定建立健全稽核人员岗位责任制、稽核工作问责制、稽核处罚办法

C.是否有全年稽核工作计划和年度工作总结,年度工作是否按计划组织实施

D.是否参加内部审计协会,并定期向内审协会报送工作报告

E.稽核报告是否符合质量控制要求,已稽核的单位是否存在应该发现而没有发现的较大问题;稽核材料是否搜集齐全,并归档及时

F.每年对机关内设机构及所辖分支机构的全面稽核是否达到一定比例;重要岗位人员变动是否全部进行离任(岗)稽核

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第8题
按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确规定的有()。

A.单位的会计资料必须进行内部审计

B. 单位内部必须设置审计机构或人员

C. 建立内审与外审相结合的监督制度

D. 结合本单位的经纪业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要。

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第9题
注册会计师应当考虑实施实质性程序发现的错报对评价相关控制运行有效性的影响。如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别出的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当就这些缺陷()

A.与被审单位管理层和治理层进行沟通

B.给被审单位提交管理建议书

C.给被审单位内部控制出具保留意见审核报告

D.给被审单位内部控制出具否定意见审核报告

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第10题
按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须进行内部审计

B. 单位内部必须设置的内部审计机构或人员

C. 建立内审与外审相结合的监督制度

D. 结合本单位经纪业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计的需要

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