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提问人:网友fengshu1117 发布时间:2022-01-06
[主观题]

企业交纳本期应交增值税,应通过()科目核算。A.应交税费-应交增值税(销项税额)B.应交税费-应交增值

企业交纳本期应交增值税,应通过()科目核算。

A.应交税费-应交增值税(销项税额)

B.应交税费-应交增值税(进项税额)

C.应交税费-应交增值税(进项税额转出)

D.应交税费-应交增值税(已交税金)

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第1题
下列有关税金的做法或说法,正确的有()。

A.委托其他企业加工应税消费品收回后将用于连续生产应税消费品,则所支付的消费税可以抵扣

B.外购货物进行非货币性资产交换时应视同销售,计征增值税销项税额

C.一般纳税企业购入用于免税项目的增值税可以抵扣增值税

D.企业本期交纳的增值税均应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算

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第2题
下列有关税费的处理,正确的有()。

A.委托其他企业加工应税消费品收回后将用于连续生产应税消费品,则所支付的消费税可以抵扣

B. 外购货物进行非货币性资产交换时应视同销售,计征增值税销项税额

C. 实行所得税先征后返的企业,对于实际收到返还的所得税,计入资本公积

D. 企业本期交纳的增值税均应通过"应交税费-应交增值税(已交税金)"科目核算

E. 将委托加工收回的货物用于对外投资,应视同销售处理

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第3题
下列各项中,关于“应交税费——应交增值税”的明细专栏,说法正确的有()。

A.进项税额是指纳税人购进货物或接受加工修理劳务和应税服务所支付或者承担的增值税税额

B.“销项税额”专栏核算纳税人销售货物或提供应税劳务和应税服务按照销售额和增值税税率计算的增值税税额

C.“已交税金”专栏记录企业本期(月)应交而实际已交纳的 增值税额

D.企业购进的货物发生非常损失时,其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算

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第4题
下列有关税费的处理,正确的有()

A.委托其他企业加工应税消费品收回后将用于连续生产应税消费品,则所支付的消费税可以抵扣

B.外购货物进行非货币性资产交换时应视同销售,计征增值税销项税额

C.实行所得税先征后返的企业,对于实际收到返还的所得税,计入资本公积

D.企业本期交纳的增值税均应通过"应交税费-应交增值税(已交税金)"科目核算

E.将委托加工收回的货物用于对外投资,应视同销售处理

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第5题
某企业本期实际上交的增值税为153000元,消费税为25000元,营业税为22000元,该企业适用的城市维护建设税税率为7 %,则下列处理中正确的有() 。

A.该企业应交的城建税为14000元

B.该企业的城建税应以实际交纳的增值税、消费税、营业税为计税依据

C.该企业计算的城建税应该通过“营业税金及附加”科目核算

D.该企业计算的城建税应该通过“管理费用”科目核算

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第6题
下列各项中,应通过“应交税费”科目核算的有()。

A.开立并使用账簿交纳的印花税

B.开采矿产品应交的资源税

C.计算本期应交的企业所得税

D.发放职工薪酬代扣代缴的个人所得税

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第7题
企业当月交纳上期的增值税,应通过()科目核算。 A.应交税金-应交增值税(已交税金) B.

企业当月交纳上期的增值税,应通过()科目核算。

A.应交税金-应交增值税(已交税金)

B.应交税金-未交增值税

C.应交税金-应交增值税(转出未交增值税)

D.应交税金-应交增值税

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第8题
一般纳税企业当月交纳当月应交的增值税,应通过()科目核算。A.应交税费——应交增值税(进项税额)B.应

一般纳税企业当月交纳当月应交的增值税,应通过()科目核算。

A.应交税费——应交增值税(进项税额)

B.应交税费——应交增值税(进项税额转出)

C.应交税费——应交增值税(销项税额)

D.应交税费——应交增值税(已交税金)

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第9题
甲公司本期实际上交增值税450000元,消费税240000元,营业税220000元,该企业适用的城市维护建设税税率为7%,下列处理正确的是()。

A.甲公司应交的城建税为63700元

B.甲公司计算城建税时,借记“营业税金及附加”科目

C.甲公司应以实际交纳的增值税、消费税、营业税为计税依据

D.甲公司应以应交纳的增值税、消费税、营业税为计税依据

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第10题
企业当月交纳上月欠交的增值税,应通过()科目核算

A.应交税费——应交增值税(进项税额)

B.应交税费——未交增值税

C.应交税费——应交增值税(销项税额)

D.应交税费——应交增值税(已交税金)

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