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内部审计在治理、风险和控制中的作用
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对外部审计师工作的监督,包括对内外部审计部门协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?
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以下哪项内容并没有描述监督特定审计业务所必须的技能或知识?
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以下哪项内容属于预防性控制措施?
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在审计师开展以下哪项工作时,企业能从内部审计部门开展的企业全面风险评估活动中获得最大收益?
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管理层已要求对其新近制定的公司行为守则的实施情况开展审计。在准备开展审计时,审计师检查了新制定的公司行为守则,并将其与同类公司的行为守则进行比较,在此基础上审计师认为,管理层新近制定的公司行为守则存在严惩缺陷。根据该结论,审计师应该开展以下哪项工作?
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一位银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,是否根据最近的付款日期进行分类,是否恰当地划分流动和非流动两类。为实现这些审计目标,以下哪项审计程序最佳:
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企业风险管理和传统风险管理的主要区别在于传统风险管理只强调:
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为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:
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