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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额调节表B.出纳员
下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
A.出纳员编制银行存款余额调节表
B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账
C.出纳员签发支票
D.出纳员登记应收账款明细账
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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:
A.出纳员编制银行存款余额调节表
B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账
C.出纳员签发支票
D.出纳员登记应收账款明细账
F列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:()
A.出纳员编制银行存款余额调节表
B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账
C.出纳员签发支票
D.出纳员登记应收账款明细账
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
A.定期核对检查
B.严格职责分工
C.控制坐支规模
D.严格财产实物控制
E.严格授权批准
“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:
A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记
B.支票和印章由会计人员乙统一保管
C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务
D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表
A.会计业务内部控制必须符合国家法律法规以及建设银行有关规章制度要求
B. 允许机构最高负责人拥有不受会计业务内部控制约束的权力
C. 会计业务内部控制必须涵盖涉及会计工作的各项业务及相关岗位
D. 必须保证会计机构.岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,做到不相容岗位.职责相互分离
A.建立货币资金的岗位责任制
B.审批人必须在授权范围内审批
C.收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账
D.票据和预留银行印鉴都要由财务负责人保管
A.询问参与货币资金业务活动的人员
B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
C.检查相关文件和报告
D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
下列各项中,不违背有关货币资金内部控制要求的是()。
A.采购人员超过授权限额采购原材料
B.未经授权的机构或人员直接接触企业资金
C.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章
D.主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
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