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提问人:网友heysein 发布时间:2022-01-07
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内审内控审计的业务对象可以是全部的内部控制。()

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第1题
保证内审工作的独立,以下关于内控保障独立性,说法正确的是( )
A、内控是高质量财务工作与审计工作的基础

B、审计工作底稿,要采取分级复核,降低审计风险

C、给予审计部门足够的经费,保证其顺利开展工作

D、要建立一个完整的指标体系对审计工作质量进行评价与监督

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第2题
业务活动审计包括内部控制审计和绩效审计。
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第3题
在内部控制审计业务中注册会计师的责任包括()。
A.建立健全并有效实施内部控制

B.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

D.出具内部控制评价报告

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第4题
对于离任内审中发现的问题,内审部门就其中应由审计对象原任职单位整改的内容拟写整改通知,以()发文,下发审计对象原任职单位执行。

A.内审部门

B.办公厅(室)

C.行发文

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第5题
会计信息系统的流程不包括()。

A、数据搜集

B、数据加工和储存

C、数据审计和控制

D、信息生成

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第6题
企业内部控制应用指引为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引。
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第7题
计划内部控制审计工作需要贯彻风险评估原则,将对风险的考虑贯穿整个计划过程。
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第8题
建立健全和有效实施内部控制评价内部控制有效性是企业( )(或类似决策机构)的责任。

A、管理层

B、监事会

C、董事会

D、审计人员

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第9题
实施内控审计工作的步骤是评估企业层面控制,( ),选择拟测试的控制,测试内部控制。

A、财务报表层面

B、评估业务层面控制

C、控制测试

D、风险评估

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