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提问人:网友xxxiao2019 发布时间:2022-01-07
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为注册会计师执行内部控制审计业务提供执业准则的指引是()。

为注册会计师执行内部控制审计业务提供执业准则的指引是()。

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第1题
注册会计师执行审计业务的依据是()。
A.质量控制准则

B.职业道德规范准则

C.独立审计准则

D.企业会计准则和企业会计制度

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第2题
注册会计师所执行的审计业务,应当是以()为目的的
A.解决被审计单位在法律上的纠纷

B.提高被审计单位的经济效益

C.纠正被审计单位的差错与弊端

D.出具审计报告及相应报告

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第3题
在内部控制审计业务中注册会计师的责任包括()。
A.建立健全并有效实施内部控制

B.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

D.出具内部控制评价报告

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第4题
注册会计师能够提供的审计业务包括()
A.验资业务

B.对应收账款的专门审计业务

C.盈利预测审核业务

D.简要财务报表的审计业务

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第5题
注册会计师执行审计业务应遵守
A.审计准则

B.审阅准则

C.其他鉴证业务准则

D.相关服务准则

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第6题
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别重要账户、列报及其相关说法中,错误的是

A、注册会计师应当从定性和定量两个方面识别重要账户、列报及其相关认定。

B、在识别重要客户、列报及其相关认定时,注册会计师应当确定重大错报的可能来源。

C、注册会计师通常将超过财务报表整体重要性的账户认定为重要账户。

D、在识别重要账户、列报及其相关认定时,注册会计师应当考虑控制的影响。

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第7题
最早提出审计准则的领域是()。

A. 政府审计

B. 内部审计

C. 民间审计

D. 部门审计

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第8题
根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要基础是()。

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第9题
根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要条件是()。

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第10题
内部控制最初侧重于()。

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