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提问人:网友wmxdjm 发布时间:2022-01-06
[多选题]

如果识别出可能表明存在管理层以前未识别出或未向注册会计师披露的关联方关系或交易的安排或信息,下列相关观点中,正确的有()。

A.如果认为必要并且可行,注册会计师可以向被审计单位的重要股东或关键管理人员进行询证

B.如果认为必要并且可行,注册会计师可以检查银行对账单和大额资金往来交易

C.如果认为必要并且可行,注册会计师可以对存有疑虑的重要客户或供应商进行实地观察或询问

D.注册会计师实施一项或多项审计程序,一定能够证实关联方关系或关联方交易的存在

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匿名网友[99.***.***.71]选择了 C
1天前
匿名网友[234.***.***.24]选择了 D
1天前
匿名网友[164.***.***.243]选择了 D
1天前
匿名网友[102.***.***.26]选择了 A
1天前
匿名网友[162.***.***.111]选择了 D
1天前
匿名网友[226.***.***.235]选择了 C
1天前
匿名网友[170.***.***.126]选择了 D
1天前
匿名网友[62.***.***.48]选择了 D
1天前
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第1题
如果注册会计师识别出管理层以前未识别出或未向注册会计师披露的关联方关系或重大关联方交易,应当采取何种应对措施?
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第2题
如果注册会计师在期中已识别出被审计单位的某项认定中存在故意出错和操纵记录的可能性,确认该项认定存在舞弊导致的重大错报风险,则下列有关实质性程序的()说法或做法是不可取的。

A. 考虑主要在期末或接近期末实施实质性程序

B. 不拟实施审计程序将期中得出的结论延伸至期末

C. 将实质性程序与控制测试结合运用,以便将期中的结论延伸到期末

D. 针对剩余期间实施进一步实质性程序,以便将期中的结论延伸到期末

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第3题
如果注册会计师识别出管理层以前未识别出的重大关联方交易,则应当立即实施的审计程序是()。

A. 对新识别出的关联方或重大关联方交易实施恰当的实质性程序

B. 重新考虑可能存在管理层以前未识别出或未向注册会计师披露的其他关联方或重大关联方交易的风险,如有必要,实施追加的审计程序

C. 将相关信息向项目组其他成员通报

D. 要求管理层识别与新识别出的关联方之间发生的所有交易

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第4题
ABC会计师事务所在确定审计业务的收费时,下列各项中允许的情形有()。

A.审计费用根据从事该业务可能耗用的时间、所提供服务的性质和注册会计师的专业能力等因素来确定

B.审计费用根据注册会计师提供的关于客户财务报表的报告能否获得银行贷款的批准来确定

C.经法院裁定,以清算确认的资产总额的8%作为破产清算审计业务的收费

D.审计费用根据支付给以前的注册会计师的费用来确定

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第5题
如果注册会计师接受与客户相关的介绍费或佣金,一般不会对下列哪一因素产生不利影响()。

A、客观性

B、保密

C、专业胜任能力

D、应有的关注

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第6题
下列程序中,通常不用于应付舞弊风险的是()

A.询问治理层、管理层和内部审计人员

B.考虑在客户接受或保持过程中获取的信息

C.组织项目组内部讨论

D.实施实质性分析程序

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第7题
下列有关注册会计师实施进一步审计程序的时间的说法中,错误的是()

A.如果被审计单位的控制环境良好,注册会计师可以在期中实施进一步审计程序

B.注册会计师在确定何时实施进一步审计程序时需要考虑能够获取相关信息的时间

C.对于被审计单位发生的重大交易,注册会计师应当在期末或期末以后实施实质性程序

D.如果评估的重大错报风险为低水平,注册会计师可以选择资产负债表日前适当日期为截止日实施审计程序

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第8题
下列有关审计计划的说法中,正确的是()

A.制定总体审计策略的过程通常在具体审计计划之前

B.总体审计策略不受具体审计计划的影响

C.制定审计计划的工作应当在实施进一步审计程序之前完成

D.具体审计计划的核心是确定审计的范围和审计方案

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第9题
下列审计程序中,通常不能识别被审计单位违反法律法规行为的是()

A.阅读董事会和管理层的会议纪要

B.向管理层、内部或外部法律顾问询问诉讼、索赔及评估情况

C.对营业外支出中的罚款及滞纳金支出实施细节测试

D.获取管理层关于被审计单位不存在违反法律法规行为的书面声明

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第10题
下列有关抽样风险的说法中,错误的是()

A.除非注册会计师对总体中所有项目都实施检查,否则存在抽样风险

B.在使用统计抽样时,注册会计师可以准确地计量和控制抽样风险

C.注册会计师可以通过扩大样本规模降低抽样风险

D.控制测试中的抽样风险包括误受风险和误拒风险

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