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提问人:网友zhanglietx 发布时间:2022-01-06
[主观题]

在评价采购系统的业务中,内部审计师应执行以下哪项程序来确定竞标价程序是否恰当: ⅰ,根

据适当的批准要求来征求投标价。 ⅱ,选择足够多的供应商来确保竞争。 ⅲ,从控制目标考虑,引入的投标价首先应从采购方那里取得。

A.ⅰ和ⅲ;

B.ⅱ和ⅲ;

C.ⅰ,ⅱ和ⅲ;

D.ⅰ和ⅱ。

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第1题
在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分:

A.计算机程序文件的副本(或与此有关的详细内容);

B.用内部审计师编制的程序来打印输出数据并检验数据;

C.对上年工作底稿的修改所发生的变化会对本年的业务有影响;

D.对每个地点有关计算机运行的管理控制信息。

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第2题
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?A.内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交

以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?

A.内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。

B.一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。

C.内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。

D.工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。

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第3题
某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。开展后续追踪检查的首要原因是:()

A.确保内部审计师的建议及时得到考虑

B. 确定管理层是否针对报告结果采取相关措施

C. 允许内部审计师评价其建议的有效性

D. 记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计建档工作。

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第4题
以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?A.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内

以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?

A.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内部控制实施审查

B.审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之间对其进行审查

C.审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指针提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关

D.薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点

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第5题
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:A.如果已造成损害则在业

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.如果已造成损害则在业务最终报告中注明例外。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果已造成系统流程图。

D.在提出业务最终报告前扩大审计工作范围。

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第6题
当前一项评估支付活动的业务表明在应付账款证实过程中存在大量的错误,它们导致了损失的折扣
和非常多的调整凭单和贷项通知单。由于例外的数字需要分析,一些业务工作时间已经花费在这个部分的预算上。内部审计人员已经花时间观察每个凭单办事员执行的操作;对应付账款、采购和验收部门的交易文件进行抽样和分析;并获得了关于交易量、错误纠正交易和损失折扣总量的系统统计量。到目前为止,在详细测试、观察和例外分析中发现的各种错误的原因在这三个部门的任何一个中都还未得到充分确认。为确定这些错误的原因,首席内部审计师应该采取的最适当的行动方向是:

A.询问和获得应付账款办事员以及处理这些交易涉及到的人的意见;

B.针对应付账款、采购和验收部门参与的交易中已经检查到的属性,扩大样本规模;

C.集中于现金支付检查的业务工作项目要求,争取从这些检查中发现任何相关信息;

D.在和管理层的特别业务沟通中,描述到目前为止确认的与交易有关的问题,而不必说明原因或审计师对这种情况所下的结论。

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第7题
下列关于内部审计的描述中,不正确的是()。

A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动

B.内部审计师应直接且定期向董事会报告

C.内部审计师不必担心因提交不利的报告而受到指责

D.企业的内部审计职能只能由企业内部提供执行

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第8题
在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务
的方法:

A.流程图法

B.矩阵图法

C.调查问卷法

D.详细描述法

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第9题
内部审计师在采购部门发现一些无效率的现象。采购经理是内部审计师的邻居和好朋友。根据IIA职业道德规范,内部审计师应该:

A.出于对朋友的友好不报告这一事件

B.向朋友提交特殊沟通中的事件事实

C.客观地报告业务沟通中事件的事实

D.除非活动是违法的否则不报告朋友的情况

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第10题
以下哪项行为违反了《职业道德规范》:

A.某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是该公司电子制造分部进行外部审计的高级审计师,现加入了内部审计部门,并接受了对电子制造分部的审计业务

B. 某内部审计师接受了对材料采购部门的审计活动,但是该内部审计师以前并没有接触过相关材料采购的审计业务,该内部审计师决定一边学习一边工作

C. 内部审计师在新的工作中使用以前在雇主那儿使用过的业务流程评估方法在新的雇主的审计业务中使用,来确定该公司的业务流程的有效性

D. 某内部审计师在审计过程中发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明,而且该部门经理并没有责罚他,但是内部审计师还是在报告中披露了这一行为

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